Стартував з 01.08.2014.
Нарахував зарплату за серпень та вересень наступним чином: "Нарахування зарплати співробітникам організацій" -> "Зарплати до виплати організації" -> "Відображення зарплати в регл обліку".
Чому в звітах за вересень показує початкове сальдо? Як правильно зафіксувати виплату, щоб його не було? (Борг за організацією на початок місяця в розрахункових листках).
І щодо авансу. Нарахував аванс наступним чином: "Аванси працівникам" -> "Зарплати до виплати організації".
Чому аванс не враховується при нарахуванні основної зарплати, не відображається в розрахункових листках?
Дякую.
! | Правила, п.3 |