Цитата(Petre @ 04.08.14, 10:22) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Вообще-то авансы сами закрываются, при соблюдении хронологической последовательности проведения.
Но тут ситуация непонятна.
Что должно быть? Какой обработкой пользуетесь? Непонятно, как можно скрестить расчеты по ЕСВ и расчеты с контрагентами (хотя не пробовал, может конфа и позволяет проводить такое)?
Делов том,что это оплата путевки,поэтому сч.652 в ДТ будет,смотрю кажется понимаю,так как это не взаиморасчет с контрагентом , то наверное будет плясать от документа "зарплаты"-,поэтом и 652-311,может в учетной политике убрать галочку в учет расчета с конрагенами "по документам"?