Добрый день!
Как правильно отразить перемещение товаров между обособленными подразделениями организации, есть ли типовой корректный механизм реализации данной задачи через 683 счет (внутрихозяйственные расчеты). Если указывать в документе "Перемещение товаров" в колонке "счет учета получ" 683, то аналитика не подхватывается, тобишь есть подозрение, что в типовой реализации такая схема не работает. Как тогда правильно это сделать, или может кто как реализовывал поделитесь пожалуйста. Еще к тому же планируется УРБД, тобишь одна головная и три отдельных базы (между которыми естественно есть перемещения товаров между ихними складами), в эту головную должны корректно соответственно загружаться при обмене данные перемещений для общего баланса, понимаю, что через 683 счет, но как конкретно реализовать не до-понимаю

, тем более что в типовом решении похоже нет такого, или не туда смотрю. Наверняка уже было подобное обсуждение на форуме, но что-то не нашел, может киньте ссылкой буду очень благодарен. Именно чтобы для бухгалтерской конфигурации конечно.
Егор Динин
05.06.14, 10:00
Учет внутрихозяйственных взаиморасчетов не реализованы ни в одной конфигурации.
Ручные операции или масштабные доработки
Запасы еще можно списать на 683 и оприходовать с 683, а инвестиции, ОС, НМА и т д...
Спасибо, было смутное подозрение - теперь уверенность. Остается вопрос, как это тогда правильно реализовать, тобишь с учетом вышесказанного, чтобы сливалась информация в головную базу при типовом обмене со-всех фирм (перемещения из орг1 в орг2, из орг3 в орг1 ну и так далее варианты могут быть различны понятно), чтобы максимально типовым обменом через УРБД, ну или возможно какие варинты кто подскажет, заранее благодарен.
Делаете списание по одной организации, ставите счет списания 683 и соотв. аналитику. Делаете оприходование на нужную организацию и ставите счет оприходования 683 с нужной аналитикой.
Спасибо, в общем суть понятна, ну к примеру с обменом как оно должно быть правильно отражено документами, вот ситуация.
Есть головная база, куда сливается типовым обменом инфа из трех баз (обособленные подразделения - Орг1, Орг2, Орг3).
Как правильно отразить документооборот, чтобы оно все правильно слилось при обмене в головную базу, если
Со Склада Орг1 перемещаем в склад Орг2 - это у нас будет списание в базе Орг1 (Дт683-Кт281), тогда необходимо, чтобы кладовщик скажем в базе Орг2 сделал оприходование, ведь мы ж перемещаем из склада Орг1 на склад Орг2 (Кт683-Дт281), тогда при обмене с головной базой - эти два документа (списание из базы Орг1 и оприходование в базе Орг2) загрузятся в головную организацию и будет все красиво (если я правильно понимаю), а если Орг два не отобразит оприходования.., в общем такого типа вопрос, наверное больше к бухгалтеру или кто уже работал с межфирменными операциями.
Егор Динин
05.06.14, 14:07
Цитата(uri @ 05.06.14, 13:38) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
тогда необходимо, чтобы кладовщик скажем в базе Орг2 сделал оприходование
Если Вы про бухучет, то все правильно.
Всем большое спасибо за ответы, в принципе понятно.
А возможен ли вариант без использования счета 683, или это не по фэншую и в принципе нельзя так делать с точки зрения бух.уч.? Ну скажем так, создав какой-то транзитный "виртуальный склад"? В чем преимущества/недостатки использования/не использования 683 счета при перемещениях между складами разных подразделений?
Цитата(uri @ 05.06.14, 15:25) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
А возможен ли вариант без использования счета 683
Не возможен, это оговорено в стандартах бухучета.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.