Здравствуйте.
Возникла такая проблема:
Нужно с нескольких контрагентов перенести на одного кредиторские и дебиторские задолженности.
Делаю это документом "Корректировка долга" с видом операции "Перенос задолженности".
Все бы хорошо, но обязательства мне переносить не нужно и я ставлю галочку "Не переносить НО", проводки формируются как надо, но в регистр "Ожидаемый и подтвержденный НДС продаж" попадают записи, из-за этого обработка "Формирование НН" хочет создать налоговую на того контрагента, на которого были перенесены остатки. Мне налоговых делать не нужно.
Если делаю ручную корректировку и удаляю записи с этого регистра, то в обработку ничего не попадает. Правильно ли я делаю? Или можно обойтись без ручной корректировки?
Заранее благодарю за ответы.