Добрый день.
Управление Торговым Предприятием 1.2.13
У предприятия есть прибыль, которую необходимо сконвертировать в доллары и выплатить акционеру нерезиденту.
Проблема в том, что бухгалтер не знает какими проводками оформить эту операцию так, чтобы все счета закрылись. И я тоже не знаю как это сделать.
С тем, какими документами это все делать - понятно (Усли что - подкручу чтобы делались нужные проводки или сделаю новый документ в конце концов). Вопрос именно по проводкам.
Есть: 81 210 грн.
Купили по комерческому курсу 10 тыс. дол, их перечислили нерезиденту.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| .Дт. | .Кт. | Сумма грн. |...Сумма дол. | Описание
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 443 | 671 | ..... 81 210 |....................| Начислены дивиденды
| 334 | 333 | ..... 81 210 |....................| Покупка валюты
| 333 | 311 | ..... 81 210 |....................| Перечислены гривны на покупку валюты
| 312 | 334 | ..... 79 930 |......... 10 000 | Зачисление купленной валюты (по курсу НБУ)
| 949 | 334 | ....... 1 280 |....................| Убыток на курсовой разнице
| 671 | 312 | ..... 79 930 |......... 10 000 | Перечислены дивиденды (по курсу НБУ)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Не писал проводки по налогам и банковской комиссии чтобы не усложнять.
Имеем: все счета закрылись, кроме 671. На 671 повисла курсовая разница.
Подскажите, какая правильная схема отражения этой операции ?