Добрый день.
Управление Торговым Предприятием 1.2.13
У предприятия есть прибыль, которую необходимо сконвертировать в доллары и выплатить акционеру нерезиденту.
Проблема в том, что бухгалтер не знает какими проводками оформить эту операцию так, чтобы все счета закрылись. И я тоже не знаю как это сделать.
С тем, какими документами это все делать - понятно (Усли что - подкручу чтобы делались нужные проводки или сделаю новый документ в конце концов). Вопрос именно по проводкам.
Есть: 81 210 грн. Купили по комерческому курсу 10 тыс. дол, их перечислили нерезиденту. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | .Дт. | .Кт. | Сумма грн. |...Сумма дол. | Описание -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | 443 | 671 | ..... 81 210 |....................| Начислены дивиденды | 334 | 333 | ..... 81 210 |....................| Покупка валюты | 333 | 311 | ..... 81 210 |....................| Перечислены гривны на покупку валюты | 312 | 334 | ..... 79 930 |......... 10 000 | Зачисление купленной валюты (по курсу НБУ) | 949 | 334 | ....... 1 280 |....................| Убыток на курсовой разнице | 671 | 312 | ..... 79 930 |......... 10 000 | Перечислены дивиденды (по курсу НБУ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не писал проводки по налогам и банковской комиссии чтобы не усложнять.
Имеем: все счета закрылись, кроме 671. На 671 повисла курсовая разница. Подскажите, какая правильная схема отражения этой операции ?
|