Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам» 8 страниц V  < 1 2 3 4 > »           
Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 03.10.12, 21:01
Сообщение #21

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 02.10.12, 11:09) *
Кто-нибудь может описать простыми словами что именно требуется сделать?


Попробую озвучить своё понимание задачи.
Не судите строго - вообще-то я и не программист, поэтому всё что ниже - ИМХО.

Для каждой модели одежды определены нормативные спецификации, которые вводятся в действие с 1 числа месяца (в течении месяца действует только одна нормативная спецификация).
Переодичность спецификаций в конфигурации не поддерживается, значит надо это организовать (РС)
Отдел снабжения передает материалы в производство без разделения по целевому назначению по фиксированной аналитике накопления затрат.
Скорее всего имеется ввиду, что неопределена номенклатурная группа (целевое назначение) материалов. Списываем материалы докуметом "Требование накладная" с указанием подраделения "производство" и номенклатурная группа "Обшие затраты".
При выпуске продукции указывается выпускающее подразделение и номенклатурная группа продукции (аналитика списания затрат).
То есть в отчете производства за смену четко указывается номенклатурная группа «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»;
В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить:
Количественно-суммовой учет материалов, переданных в производство, в разрезе материалов

Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП"
В конце стандартного периода (текущий месяц):
Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов;

Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231)
Далее на всю сумму по ном. группе "Общие затраты" оформляем документ "Инвентаризация незавершенного производства" и расчитываем себестоимость как обычно.
Ну и для отчета все данные есть.

Сообщение отредактировал Егор Динин - 04.10.12, 6:07

Глист Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 8:57
Сообщение #22

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

А что на счет этого:
В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить:
o Регистрацию хозяйственных операций по передаче материалов в производство в разрезе аналитики накопления затрат;

velpon Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 9:58
Сообщение #23

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 04.10.12, 9:57) *
А что на счет этого:
В течении стандартного периода (текущий месяц) необходимо обеспечить:
o Регистрацию хозяйственных операций по передаче материалов в производство в разрезе аналитики накопления затрат;


Думаю что ничего, все уже есть в ТребованиеНакладная (Подразделение, НомГруппа, СтатьяЗатрат).

Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01) *
Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП"


Такого РН нету, имхо надо писать в создаваемый для этих целей счет (субсчет)

Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01) *
Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231)


Тут доработка документа ЗакрытиеМесяца с созданием новой обработки (добавляем в список перед операцией "Расчет себестоимости")

Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01) *
Ловим данные подпиской из документов "Требование - накладная" (приход) и "Отчет производства за смену" (расход) и пишем в РН "НЗП"


Насчет подписки тоже не уверен, хотя может я ошибаюсь и вариант с подпиской более приоритетен для экзаменаторов, не знаю.

Глист Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 10:48
Сообщение #24

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Цитата(velpon @ 04.10.12, 10:58) *
Такого РН нету, имхо надо писать в создаваемый для этих целей счет (субсчет)

А может просто создать новый РН и уже на основе его делать отчеты?

velpon Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 11:01
Сообщение #25

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 04.10.12, 11:48) *
А может просто создать новый РН и уже на основе его делать отчеты?


Я больше склоняюсь к счету. Создавать целый РН для целей бух. учета в типовой БУХ это ИМХО будет чересчур.
Зачем тогда нужен регистр бухгалтерии.

Fynjy Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 11:02
Сообщение #26

Сенсей Чака Норриса
**********
За вредность
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 03.10.12, 22:01) *
В конце стандартного периода (текущий месяц):
Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов;

Нужна обработка, которая в конце периода проанализирует выпуск продукции (Кт231), расчитает нужные для этого матералы (согласно нашим периодическим спецификациям) переместит их с ном. группы "Общие затраты" на ном. группы выпуска «Одежда специальная» или «Одежда бытовая»(Дт231)
Далее на всю сумму по ном. группе "Общие затраты" оформляем документ "Инвентаризация незавершенного производства" и расчитываем себестоимость как обычно.

Насчет обработки не согласен - нужно доработать документ Закрытие месяца


Signature

Глист Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 11:41
Сообщение #27

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Потом создаем документ ПоступлениеТоваровИУслуг


Требованием-накладной перебрасываем материалы на подразделение Производство и номенклатурную группу Одежда или Общее( в общем как назовете)


Затем создаем спецификации




Цитата(velpon @ 04.10.12, 12:01) *
Я больше склоняюсь к счету. Создавать целый РН для целей бух. учета в типовой БУХ это ИМХО будет чересчур.
Зачем тогда нужен регистр бухгалтерии.


Просто мне кажется так проще (для меня по крайней мере), плюс ко всему на экзамене такое проходит ( рассказывал человечек который сдал этот билет).

Спасибо сказали: velpon,

TipsyKID Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 12:49
Сообщение #28

Оратор
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 413
Из: Киев
Спасибо сказали: 161 раз
Рейтинг: 0

Продолжаем

1. Изменять справочник "Спецификации номенклатуры" я не буду. (этого не просят - значит и не надо).

2. Снимем правильно конфигурацию с поддержки :
2.а) Нажимаем кнопочку - "Включить возможность изменения" устанавливаем следующие параметры

2.б) Теперь разблокируем дерево для возможного добавления новых объектов !


3.Создаем Регистр сведений, для хранения информации о спецификациях :

Комментарий : естественно следует в форме элемента сделать отбор по владельцу для реквизита формы : "Спецификация".

4. Вводим чуточку данных (я например ввел 2-е спц одежды и 2-е обычные номенклатурные позиции) :




5.Заполняем регистр сведений, тут ощущение двоякое, от нас требуется предоставить механизм с другой стороны - ВРЕМЯ работает против нас на экзамене , думаю если останется время то реализую "Помощник заполнения ежемесячной спецификаций" и вставлю в дополнительные обработки.



6.Делаем поступления (тут уж думаю вопросов не должно быть!)

7.Я назвал номенклатурную группу где будут накапливаться суммы "Общие производственные"




Пока все, на всякий случай [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] (102,9 Мб)

P.S. Все вышесказанное ИМХО .


Signature
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины

Спасибо сказали: kudryaserge, Punisher, RinLis, Vofka,

velpon Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 13:08
Сообщение #29

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

В общем все начинает понемногу проясняться.
Задача фактически делится на 2 части.
1-я часть: реализовать распределение на номенкл. группы выпуска (регламентной операцией Закрытие месяца)
2-я часть: реализовать структуру хранения данных о переданных в производство материалах, и использовать ее для построения отчета.

Очень интересуют мысли по реализации 2-ой части задания. У кого есть какие мысли ?

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 04.10.12, 20:02
Сообщение #30

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата
Я больше склоняюсь к счету. Создавать целый РН для целей бух. учета в типовой БУХ это ИМХО будет чересчур.
Зачем тогда нужен регистр бухгалтерии.


Ну разве только какой-нибудь забалансовый.

Цитата
Насчет обработки не согласен - нужно доработать документ Закрытие месяца

Протестил, действительно внешней обработкой не обойтись. Общепроизводственные распределяется и на незавершенку, чего в нашем случае, как я понимаю, происходить не должно.

velpon Подменю пользователя
сообщение 05.10.12, 8:45
Сообщение #31

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 04.10.12, 21:02) *
Ну разве только какой-нибудь забалансовый.


Да, тоже думаю в сторону забалансового счета, т.к. эта информация будет в суммовом выражении будет дублировать
итоги по 231, и получиться лажа если сформировать оборотку в целом по сч. 23.
К тому же этот счет будет количественным поэтому при распределении в Закрытии месяца надо будет проконтролировать остатки по этому счету, т.к затраты по фактическому выпуску вполне могут превысить затраты НЗП, нигд ене сказано что выпуск должен идти строго по нормативам.

Сообщение отредактировал Vofka - 05.10.12, 8:46

velpon Подменю пользователя
сообщение 05.10.12, 10:43
Сообщение #32

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Сижу и ломаю голову над этой фразой:
"Расход материалов на каждую модель одежды определяется спецификациями", значит ли это что расход идет строго по нормативам при выпуске, или же нет smile.gif ?
А если строго по нормативам, то зачем тогда определять потребность в материалах ? Может быть для того чтобы списать с забалансвого счета (нового) опред. количество.

Кажется дошло что требуется согласно "
o Расчет потребности в материалах, исходя из объема выпуска и действующих спецификаций, с распределением сумм, накопленных в дебете счета 231 по аналитике накопления, в дебет счета 231 на аналитику выпуска продукции, исходя из нормативной потребности материалов;"

У нас накапливаются суммы по фикс. аналитике в течение месяца в Дт 231, надо эту сумму распределить пропорционально нормативной потребности в разрезе номенклатурных групп выпуска, а базой для распредления будет служить нормативная потребность (количество из спецификации на начало месяца), которую рассчитаем как объем выпуска (дебет 26) * количество на единицу продукции из спецификации.

Также эта нормативная потребность должна списаться по кредиту забаланса (в разрезе материалов).

Жду критики smile.gif.

Fynjy Подменю пользователя
сообщение 05.10.12, 14:22
Сообщение #33

Сенсей Чака Норриса
**********
За вредность
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0

Цитата(TipsyKID @ 04.10.12, 13:49) *
2.а) Нажимаем кнопочку - "Включить возможность изменения" устанавливаем следующие параметры

Как думаете реализовывать заполнение ОПзС основной спецификацией - через Внешние обработки заполнения табличной части?


Signature

TipsyKID Подменю пользователя
сообщение 05.10.12, 14:48
Сообщение #34

Оратор
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 413
Из: Киев
Спасибо сказали: 161 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Fynjy @ 05.10.12, 15:22) *
Как думаете реализовывать заполнение ОПзС основной спецификацией - через Внешние обработки заполнения табличной части?

Именно так и думаю. Сегодня просто работы много - хотел выложить продолжение.


Signature
Специалист : Технологическая платформа 8.х, Бухгалтерия для Украины, Управление торговлей для Украины, Зарплата и Управление Персоналом для Украины

Limas Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 11:08
Сообщение #35

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

....после того как мы документом "требование-накладная" передадим материалы в производство у нас на 23 счете в дебете появляются затраты по фикисрованной аналитике и также на забалансовом счета (или в регистре накопления) накапливается количество и себестоимость переданных в производство товаров (добавление движений нужно дописать в документе "требование-накладная").

Далее мы производим выпуск продукци: в Дебет 26 счета приходуется опредленное количество готовой продукции по плановой себестоимость в кредите 231 появляются затраты по подразделениям (Участок быт. одежды, учаток спец. одежды) и номенклатурным группам (Бытовая одежда. спец одежда) также на сумму плановой себестоимости.

Остается в документе закрытие месяца реализовать следующий алгоритм распределения затрат по фиксированным аналитикам:

Зная количество выпущенной продукции (Дт 26) мы можем по действующим в текущем месяце спецификациям определить требуемое количество материалов для пр-ва продукции и с учетом остатка преданных в пр-во материалов хранящихся на забалансовом счета (или в регистре накопления) определить и произвести списание сумм в Дт 231 на конкретные подразделения и номеклатурные группы с Кт 231 (по фиксированым аналитикам) .

Кроме того нужно не забыть списать соответствующее количество и сумму себестоимости материалов с забалансового счета (или в регистра накопления).
Вот где то так я представляю дальнейший ход действий.... осталось это все реализовать smile.gif

Спасибо сказали: RinLis,

Vofka Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 11:41
Сообщение #36

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве smile.gif ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.

Fynjy Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 11:53
Сообщение #37

Сенсей Чака Норриса
**********
За вредность
Группа: Пользователи
Сообщений: 1994
Из: Ахметов сити
Спасибо сказали: 333 раз
Рейтинг: 0

Цитата(TipsyKID @ 05.10.12, 15:48) *
Именно так и думаю. Сегодня просто работы много - хотел выложить продолжение.

Тогда еще вопросик - распределение затрат на 23 счете без доработки документа Закрытие месяца - как? Через подписку? Но подписка срабатывает после того, как основной модуль отработает, а значит беда ... Или отдельный документ Распределение затрат?

Цитата(Vofka @ 08.10.12, 12:41) *
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве smile.gif ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.

А чего не понятно?
Накопили затраты на номенклатурной группе, по факту выпуска списали по плановой цене на 26 счет. Затем в конце месяца дораспределили и просторнировали излишне списанные. В типовой бухии сквозной полный пример выпуска. Может быть беда в понимании распределении косвенных расходов. Но опять же в демке в целом есть пример и этого. Если описывать русскими словами реализованный учет - средняя температура себестоимость по больнице номенклатурной группе.


Signature

Limas Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 12:43
Сообщение #38

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 08.10.12, 12:41) *
Мне кто-то может рассказать как, в принципе, правильно проходит процесс производства в бух. учете? Либо в скайпе, либо готов встретиться лично (если в Киеве smile.gif ). Думаю, что много времени это не займет, но я был бы признателен. Если есть люди, которые могут помочь с этим - пишите в ЛС.


не знаю можно ли здесь ссылки... [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т smile.gif

Сообщение отредактировал Vofka - 08.10.12, 15:14

Спасибо сказали: accid,

Vofka Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 15:13
Сообщение #39

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Цитата(Fynjy @ 08.10.12, 12:53) *
А чего не понятно?

Теоретически то вроде понятно, но мне бы хотелось это послушать практически и с акцентом на бух. учете.

Цитата(Limas @ 08.10.12, 13:43) *
не знаю можно ли здесь ссылки...

Если бы вы в этой теме привели ссылку на "горячих кисок" или "зарегистрируйся и выиграй миллион" - то вероятнее всего ссылка была бы удалена, а вы были бы наказаны. А так то у нас не запрещается оставлять линки на другие ресурсы (если линк соответствует контексту темы). smile.gif

Цитата(Limas @ 08.10.12, 13:43) *
если нельзя то зайди на сайт Дебет Кредит там есть статья "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" поиск вообще в гугле рули т

Все это хорошо, но гуглом пользоваться умею и если бы найденная мной информация меня устроила - я бы здесь не писал. А, да, и ещё у нас принято общаться на "Вы". wink.gif

Limas Подменю пользователя
сообщение 08.10.12, 15:41
Сообщение #40

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 08.10.12, 16:13) *
Теоретически то вроде понятно, но мне бы хотелось это послушать практически и с акцентом на бух. учете.


Если бы вы в этой теме привели ссылку на "горячих кисок" или "зарегистрируйся и выиграй миллион" - то вероятнее всего ссылка была бы удалена, а вы были бы наказаны. А так то у нас не запрещается оставлять линки на другие ресурсы (если линк соответствует контексту темы). smile.gif


Все это хорошо, но гуглом пользоваться умею и если бы найденная мной информация меня устроила - я бы здесь не писал. А, да, и ещё у нас принято общаться на "Вы". wink.gif


Прошу прощения за "Вы" совершенно не хотел Вас оскорбить невежливым обращением, насчет поиска в гугле было сказано в контексте того, что если ссылку удалят, то по "Дебет Кредит" и "Производство в «1С:Бухгалтерии 8.1»" Вы бы точно нашли то что надо.... еще раз прощу прощения за то что не совсем понятно изложил свои мысли 09000000.gif ........... wink.gif


 i 

Та я не обиделся, просто правила - это правила, их нужно придерживаться smile.gif .
 


Сообщение отредактировал Vofka - 08.10.12, 15:46

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


8 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.04.24, 0:16
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!