Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Больничный во время отпуска , закрытие счетов 661 и 663 при вытеснении отпуска          
RedCat77 Подменю пользователя
сообщение 12.10.20, 13:58
Сообщение #1

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Из: Киев
Спасибо сказали: 22 раз
Рейтинг: 22.3

1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.57.1)

Ситуация: Работник ушел в отпуск на 48 дней, выплачены отпускные (июнь). В следующем месяце появляется больничный на 10 дней (идет сторнирование отпускных дней) (июль). Сотрудник продолжает болеть. В сентябре, новый больничной (продолжение первого), который полностью вытесняет (сторнирует) отпуск. Произведен расчет ЗП за этот период
И в итоге имеем, на счете 661 -7553,10 грн (как бы работник должен организации), а на счете 663 7882,67 грн (организация должна выплатить работнику, правда за счет ФСС).
Вопрос. Как свернуть счета, если учесть, что по ФСС так или иначе придут деньги, а работник не будет продлевать отпуск?
Всем СПС

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 13.10.20, 13:18
Сообщение #2

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

RedCat77 @ Вчера, 14:58 * ,
Расхождения 661-663 решаем путём корректирования счета учета в "Зарплата к выплате".

RedCat77 Подменю пользователя
сообщение 13.10.20, 13:31
Сообщение #3

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 141
Из: Киев
Спасибо сказали: 22 раз
Рейтинг: 22.3

Цитата(vita2011 @ 13.10.20, 14:18) *
Расхождения 661-663 решаем путём корректирования счета учета в "Зарплата к выплате".

Но "Зарплата к выплате" чисто фиксирует операцию и не делает ни одного движения по регистрам

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 15.10.20, 14:18
Сообщение #4

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

RedCat77 @ 13.10.20, 14:31 * ,
Когда ведомость проводим через кассу или банк формируются проводки, согласно указанного счета в ведомости.
Дт 661 Кт 301 либо Дт 663 Кт 301.



Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.24, 18:04
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!