Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Обработки автоматического заполнения расчета корректировки к налоговой накладной , от 01.04.2018 г. (возвраты делятся по причинам. 1 Возврат=1 Прил2) 2 страниц V   1 2 >          
External Подменю пользователя
сообщение 01.04.18, 22:53
Сообщение #1

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Написал обработки для разделения возвратов и заполнения причин корректировок на их основании
для типовой конфы Бухгалтерия для Украины, ред.1.2.44.1 (вероятно подойдет и для прочих типовых)
Инфа по теме: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Можете использовать, кому надо, на свой страх и риск (читайте F1)
Разделение возвратов

Прикрепленный файл  RaspredelitVozvratyPoPrichinamKorrektirovki.zip ( 25,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80


Обработка ТЧ "Товары" Приложения 2 к НН (использовать после первой для новых документов)
Прикрепленный файл  ZapolnitIzmenenieKolichestva.zip ( 4,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78


---
Тема "как-есть", за топиком не слежу, на вопросы не отвечаю
П.С. бываю тут раз в 100 лет (вот решил отдать что-то полезное и актуальное - потому как тысячи людей мучаются с этим вопросом, и те, у кого сотни возвратов в день - зашиваются)

---
Модераторам - про упаковку файлов с паролем - на Ваш выбор или скачайте и запакуйте сами, или убейте тему (дубль есть на надо, который, кстати, умеет скрывать ссылки)

Сообщение отредактировал Vofka - 02.04.18, 9:43

Спасибо сказали: staas_ya,

Vofka Подменю пользователя
сообщение 02.04.18, 9:43
Сообщение #2

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13948
Из: Киев
Спасибо сказали: 4514 раз
Рейтинг: 3635.6

Опубликовано

External Подменю пользователя
сообщение 07.04.18, 17:18
Сообщение #3

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Версия обновлена до 2 Альфа.
1. Исправлено - отсутствие заполнения кодов УКТВЭД в некоторых случаях (повернення)
2. Введена дополнительная сортировка табличной части Приложения 2, для соблюдения требования инструкции ДФС
(когда в первой строке сторнируется значение из НН, а во второй (следующей непосредственно за ней) строке указывается откорректированное значение количества поставки)
3. Получено подтверждение успешной регистрации всех корректировок, созданных версией 1 обработки (кроме случая множественных возвратов)
4. Реализован экспериментальный алгоритм обработки множественных возвратов (не проверено на практике, ответа ДФС нет на данный момент времени)
5. В комментарии Приложения 2 сохраняются последние 4 цифры номеров Приложений 2, которые изменяются этим Приложением 2 (если были ранее возвраты этого товара)
6. Скриншот показывает как работает обработка в новом режиме
7. Подробности алгоритма и ограничения использования указаны в справке (F1) к общей обработке.
8. Эта версия обработки предоставляется, как и предыдущая, в формате "как есть". Используйте на свой страх и риск.
---
Обработка общая (если Приложения 2 уже введены, то Обработка ТЧ не нужна)
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Обработка ТЧ (запускается после общей, если в момент её выполнения еще не были введены корректировки Приложением 2)
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Иллюстрация (множественный возврат)
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Спасибо сказали: bogdan3112, msb, Бобрун77,

External Подменю пользователя
сообщение 10.04.18, 10:37
Сообщение #4

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Перезалил версию 10.04.2018

Добавлен фильтр по контрагенту
Изменено заполнение комментария Приложения 2 (номера документов указываются 1 раз)
Исправлен запрос к максимальному Номеру НН (добавлена конструкция проверки на Null)

Спасибо сказали: anitakh, denigud,

External Подменю пользователя
сообщение 13.04.18, 12:02
Сообщение #5

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Перезалил 13.04.2018
---
Подправил комментарий во всех обработках
---
Наиболее частые ошибки при использовании обработки: пользователи не до конца понимают насколько важным по новым правилам является хронологическая последовательность, поэтому возникают 2 наиболее распространенные ошибки:
1. Дано: НН и несколько возвратов к ней. Сначала обрабатывают возвраты с более поздней датой, а потом - с более ранней. Получаем в более поздней дате изменение количества, а в более ранней - возврат товара или авансового платежа.
2. Все накладные (и приложения 2) созданы правильно, однако Сеть (Ваш покупатель), по своему усмотрению, регистрирует сначала более позднюю корректировку, а потом более раннюю. Результат: отклонение, по причине - нет строки в НН. Необходимо делать наоборот, - сначала регистрируем более раннюю корректировку (которая внесет нужные строки в НН), а потом - более позднюю корректировку (которая ссылается на эти строки)
Для первого случая (когда мы обработали документы в неправильной последовательности) есть несколько вариантов исправления:
1. Обработка восстановления последовательности номеров строк налоговых накладных в документах корректировок, привязанных к ней. Эта обработка будет давать сбои в тех случаях, когда в возврате сформировался неверный комментарий (например в более поздней дате комментарий изменение кол-ва, а в более ранней дате - возврат товара, хотя должно быть наоборот). Т.е. эта обработка - костыль, призванный частично подправить неверное применение пользователями обработки. Однако, если есть возможность полностью удалить документы из БД и выполнить обработку Распределения возвратов в правильной хронологической последовательности - то лучше использовать этот вариант (при этом надо оставить возвраты по которым корректировки прошли регистрацию).
2. В том случае, когда вразнобой в периоде какие то корректировки были зарегистрированы, а какие то отклонены, необходимо во всех неправильных документах возвратов (корректировки по которым не были зарегистрированы) обработкой удалить части комментариев, начинающиеся словами "Повернення" и "Змiна" и до конца строки. После этого заново выполнить обработку Распределения возвратов за период. По идее, возвраты с зарегистрированными корректировками, обработка пропустит, а для незарегистрированных восстановит правильную последовательность строк налоговых накладных, с учетом зарегистрированных корректировок, даже в том случае, когда хронология самих документов будет нарушена.
Примечание: ни один из этих методов не был протестирован на практике, используйте на свой страх и риск.
---
Обработка восстановления последовательности номеров строк НН в РК (для документов, измененных обработкой Распределения возвратов):
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Спасибо сказали: PavelShakotko,

vitaly78 Подменю пользователя
сообщение 16.04.18, 11:11
Сообщение #6

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

External @ 13.04.18, 13:02 * ,
Добрый день, Ссылка не работает. Сможете повторно выложить?

Спасибо сказали: PavelShakotko,

External Подменю пользователя
сообщение 17.04.18, 16:48
Сообщение #7

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

vitaly78 @ Вчера, 12:11 * ,
Распределение возвратов
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Заполнение ТЧ корректировки на основании комментария Возврата
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Групповое заполнение ТЧ
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Иллюстрация
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
---
прим: действительно, почему то сбросился доступ по ссылкам (может он ограничен по времени?)

External Подменю пользователя
сообщение 20.04.18, 12:54
Сообщение #8

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Еще немного обратной связи по вопросу:
1) п.2 из предыдущего топика проверен на практике и технически работает (но ответов ДФС пока нет). Это ситуация когда вы вначале зарегистрировали корректировку, например, 15го числа, на изменение количества, а потом догрузили документы старого периода и будете регистрировать 12м числом повернення товару (эта же партия) - а должно было быть наоборот. Т.е. 12го уменьшение количества, а 15го возврат (но 15е уже в базе ДФС, а 12е еще нет). Т.е. алгоритм изложенный в п.2 технически работает (затираем части комментариев, потом запускаем распределение заново)
2) Теперь добавим в предыдущий топик пункт 3 с новым видом ошибки:
3. Пользователи случайно разбили возвраты в базе данных (и соответственно корректировки) обработкой в том периоде, когда они уже были зарегистрированы в ДФС по старой схеме (зменшення обсягу и повернення в одном РК). Т.е. создаётся ситуация когда у Вас в ДФС (МЕДОКе, 1С-Звите) и в Вашей БД (например, Бухгалтерия для Украины) разные составы строк в документах Приложение 2 к НН. Несложно понять, что это ведёт к катастрофе, - в виде нарушения правильной нумерации строк НН в Вашей БД и, как следствие, невозможности в дальнейшем регистрировать расчеты корректировок по всем этим партиям (по всем НН, РК по которым попали в переходный период, т.е. где часть РК по старым правилам зарегистрирована, а другая часть должна регистрироваться уже по новым правилам).
И тут возникает мысль (у бухгалтеров, запоздалая) верните всё как было.
Так вот, при наличии копии БД до запуска обработки (о чём я неоднократно предупреждал) эта задача решается за час-два (но делать надо аккуратно и вдумчиво)
1) Делаем выгрузку данных в идентичную конфигурацию (в типовой БУ её нет, поэтому я пару слов расскажу как и дам готовые правила обмена данными, работоспособность которых не гарантируется на Ваших конфах, но вы легко можете сделать свои собственные). Это типовая обработка Сервис\Прочие обмены данными\Универсальный обмен данными в формате XML (любой версии). Открываете в своей копии, где все нужные возвраты и корректировки еще не разбиты (рекомендую делать по дням и контрагентам чтобы не путаться).
2) На закладке Выгрузка данных выбираем файл правил и файл куда выгружать.
3) После подгрузки правил снимаем все галочки на закладке "Выгружаемые данные", потом открываем ветку "Документы" и выбираем "Приложение2КНалоговойНакладной" (галочку) и в правом окошке добавляем плюсиком Отбор "Документ_Приложение2КНалоговойНакладной" В списке - потом выбираем конкретные документы которые хотим перенести
4) По идее, возвраты должны обновиться автоматически (по ссылкам). Если этого не произойдет (на этапе загрузки) - надо будет это повторить для документов "ВозвратТоваровОтПокупателя"
5) Совет - если документов много, то чтобы быстро проверить, все ли вы их добавили в выгрузку, надо вывести список формы выбора и список подбора, и посмотреть кол-во строк в каждом из них
6) Нажимаем кнопку Выгрузить данные на верхней командной панели (зелёный треугольник).
7) Дожидаемся выгрузки и открываем текущий Оригинал БД.
8) Запускаем эту же обработку, переходим на закладку Загрузка данных, выбираем файл с данными (не правила обмена)
9) Нажимаем кнопку Загрузить данные (зел.треугольник) и ждем окончания загрузки.
Примечание: если вы используете мои правила и обработка вылетит при загрузке (или выгрузке) с ошибкой это означает, что Вам нужно сделать свои ПОДы (это легко - минут 5-7)
10) После этого открываем список документов Приложение 2 к НН (фильтруем по дате/контрагенту для удобства) и все лишние документы с комментариями, сформированными обработкой Разделения возвратов, помечаем на удаление
11) Повторяем п.10 для Возвратов товаров от покупателя.
12) Проверяем, что все перенеслось корректно и документы БД соответствуют ДФС (медок,1с-звит), после чего удаляем помеченные на удаление документы
Таким образом, ситуация, когда были ошибочно разделены возвраты прошлого периода, будет исправлена без последствий для учета (главное вовремя заметить, чтобы не пошла регистрация неверных номеров строк)
Что касается создания ПОД самостоятельно.
1) Качаем бесплатную конфу Конвертация данных [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] и устанавливаем на ПК (при установке сохраните путь к папке шаблонов)
2) На основании шаблона создаем где-либо пустую БД для конвертации данных
3) Заходим в Основную БД в режиме Предприятия и из папки с шаблонами выполняем обработку MD82Exp.epf и сохраняем конфу в файл (вкл. все галки)
4) Заходим в БД Конвертация данных в режиме Предприятия и жмем стартовый помощник
5) Выбираем загрузить конфу БД из файла. Берем файл и загружаем. Жмем ОК
6) Опять жмем стартовый помощник и выбираем создать новые ПОД (с нуля)
7) Выбираем в обоих полях загруженную ранее в п.5 конфу
8) Далее жмем всё в автоматическом режиме не глядя
9) Жмем правила выгрузки данных (она предложит создать автоматом, но не создаст)
10) Откроются правила на закладке Правила конвертации объектов
11) На этой вкладке надо обязательно проставить галочки "Отключить" напротив всех полей всех объектов "План счетов" и "План видов расчета" (внизу экрана закладка Конвертация свойств)
12) На вкладке Правила выгрузки данных жмем кнопку мастера "Создать правила выгрузки" и делаем все по умолчанию.
13) Потом ставим "Отключить" на планах счетов и планах расчета (на всех отдельных элементах, не только папках)
14) Кнопка слева на верхней командной панели с дискетой "Сохранить правила"
15) Выбираем имя файла правил и сохраняем его себе куда-то.
Таким образом получаем файл выгрузки данных в идентичную конфу для Вашей конфы (метод также подойдет для любых снятых с поддержки измененных типовых, и самописных конфигураций)
Этот метод я также использую для большинства переноса данных между разными БД. Когда надо создать упр учет (например) перегрузкой НСИ и части документов из одной БД в другую. В общем - крайне полезная штука (да, не заморачивайтесь с Конв.3.0 там "тот ногу сломит" - другой принцип работы совсем)
---
Мои ПОД для типовой БУ 1.2.44.1
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

anten Подменю пользователя
сообщение 04.05.18, 0:13
Сообщение #9

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0

External @ 20.04.18, 13:54 * ,
Вопрос.
Есть налоговая. в ней одна строчка. По ней делается 2 корректировки. В первой корректировке мы пишем в колонку "номер строки в налоговой" 1 и 2. Во второй 2 и 3. Правильно я понял нумерацию?

andr_andrey Подменю пользователя
сообщение 04.05.18, 13:02
Сообщение #10

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 623
Спасибо сказали: 166 раз
Рейтинг: 130.8

anten @ Сегодня, 1:13 * ,
Да, но не всегда так. Например, если корректировка затрагивает не всё количество строки налоговой, то не корректируемый остаток по НН должен идти отдельной строкой в конце.


Signature
#define private public
enum BOOL { FALSE, TRUE, FILENOTFOUND } is made my day

anten Подменю пользователя
сообщение 04.05.18, 16:14
Сообщение #11

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0

Давайте я конкретизирую.

налоговая:
1. яблоки 10 шт. 10 грн.

приложение №1
(возвращаем одно яблоко)
1. яблоки -10 шт. -10 грн. номер строки в налоговой: 1
2. яблоки 9шт. 9 грн. номер строки в налоговой: 2

приложение №2
(возвращаем одно яблоко)
1. яблоки -9 шт. -9 грн. номер строки в налоговой: 2
2. яблоки 8шт. 8 грн. номер строки в налоговой: 3

правильно?


andr_andrey Подменю пользователя
сообщение 04.05.18, 17:34
Сообщение #12

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 623
Спасибо сказали: 166 раз
Рейтинг: 130.8

anten @ Сегодня, 17:14 * ,
Если рассматривать корректировки только для возвратов, тогда верно.
Я же говорил, что в общем случае, приложение №2 используется и для смены цены, причём не обязательно всего количества. Тогда возникают дополнительные строки.


Signature
#define private public
enum BOOL { FALSE, TRUE, FILENOTFOUND } is made my day

anten Подменю пользователя
сообщение 04.05.18, 17:54
Сообщение #13

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Спасибо сказали: 8 раз
Рейтинг: 0

andr_andrey @ Сегодня, 18:34 * ,
я понял, спасибо. меня как раз возвраты и интересуют.
еще вопрос по полному возврату. я так понял что приложения по полным возвратам должны идти отдельным документом?

налоговая:
1. яблоки 10 шт. 10 грн.
2. грушки 10 шт. 10 грн.

возвратная:
(возвращаем все яблоки и одну грушу)
1. яблоки 10 шт
2. груши 1 шт.

приложение №1
1. яблоки -10 шт. -10 грн. номер строки в налоговой: 1

приложение №2
1. груши -10 шт. -10 грн. номер строки в налоговой 2
2. груши 9 шт. 9 грн. номер строки в налоговой 3

правильно?


andr_andrey Подменю пользователя
сообщение 05.05.18, 9:14
Сообщение #14

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 623
Спасибо сказали: 166 раз
Рейтинг: 130.8

anten @ Вчера, 18:54 * ,
Теоретически - правильно.
Но у нас пока такой ситуации не было. Если будет, то мы сначала попробуем сделать одной корректировкой с разной причиной (возврат для яблок и корректировка количества для груш).
Официально налоговая такой случай не разъясняет как пример, выдаю компиляцию опыта по отказам в регистрации корректировок.


Signature
#define private public
enum BOOL { FALSE, TRUE, FILENOTFOUND } is made my day

External Подменю пользователя
сообщение 08.05.18, 17:08
Сообщение #15

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Залил новые обработки 08.05.2018
---
Добавлена сортировка причин. Теперь всегда первыми обрабатываются строки возврата с причиной "Повернення" (эти строки остаются в изначальном возврате)
Примечание: это сделано для того, чтобы добавлять новые строки в НН *всегда* в последнюю очередь
Добавлено автоматическое заполнение реквизита Налоговая накладная документа Приложение 2 к НН из Документа-основания, указанного в Возврате товаров
Добавлен фильтр по документу (период указывать обязательно). Позволяет обработать конкретный документ Возврата (удобно при исправлении ошибок)
---
Также написал обработку табличной части, которая очищает комментарий Возврата (также удобно при исправлении ошибок)
---
Обратная связь: версия обработки без сортировки причин давала порядка 5% сбоев. После ввода сортировки это значение снизилось до одного документа (размер выборки приблизительно 500+ документов). Дополнительно, также, автоматизирован частный случай исправления ошибок, когда в исходном документе "Приложение 2 к НН" не указана Налоговая накладная. В этом случае, этот реквизит заполняется из документа "Реализация товаров и услуг", указанного в качестве документа-основания обрабатываемого документа Возврата (если указано). Если НН все равно не находит, то такое Приложение 2 помечается на удаление (как и прежде), для того, чтобы ошибки не попали в Звит (Медок).

Распределение (версия от 08.05.2018):
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Очистить комментарий возврата:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Цитата(anten @ 04.05.18, 18:54) *
правильно?

Да.
Моя обработка, правда, не подчиняет 2 приложения к 1 возврату, а, по ТЗ Заказчика, разделяет исходный возврат на 2 идентичных документа с разным составом строк:
---
возврат №1 на сумму 10 грн
1.яблоки 10 шт 10 грн.
возврат №1 на сумму 1 грн
1.грушки 1 шт. 1 грн.
---
В коде при записи документа стоит программный обход контроля уникальности номеров документов ОбменДанными.Загрузка=Истина

После этого приложение №1 подчиняется возврату №1 на сумму 10 грн, а приложение 2 - возврат №1 на сумму 1 грн. Но происходит это в автоматическом режиме.
Т.е. Изначально было автоматически сформировано старой обработкой (древней-древней) 2 документа:

возвратная №1:
(возвращаем все яблоки и одну грушу)
1. яблоки 10 шт
2. груши 1 шт.

и

Приложение №1 (подчиненное возврату №1)
1. яблоки 10 шт Повернення товару
2. груши 1 шт. Зменшення обсягу

Потом обработка делит возврат на два документа (вычленяя груши из исходного возврата и забрасывая их в скопированный документ с пустой таб. частью)
После этого такую же манипуляцию проделывает с приложением (оставляет в исходном "Повернення товару або авансового платежу", а в копию закидывает строки "Змiна кiлькостi")
---
Это разделение возвратов было принципиальным требование Заказчиков при проектировании обработки по той причине, что 1 человек обрабатывает порядка 2000+ документов возвратов в месяц единолично (и это лишь маленький участок его работы), а эти номера скопированы из БД УУ и 1му человеку проще найти ошибки, когда номера остаются неуникальными в БУ

Цитата(andr_andrey @ 05.05.18, 10:14) *
anten @ Вчера, 18:54 ,
Теоретически - правильно.
Но у нас пока такой ситуации не было. Если будет, то мы сначала попробуем сделать одной корректировкой с разной причиной (возврат для яблок и корректировка количества для груш).

Не стоит и пытаться. Говорю как человек, чья обработка зарегистрировала 2500 РК в марте 2018 г. :-) Каждая причина должна быть отдельной корректировкой.

Спасибо сказали: andr_andrey,

External Подменю пользователя
сообщение 10.05.18, 15:55
Сообщение #16

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

И под занавес: отчет Реестр Приложений 2 к НН, который завершает цикл обработок возвратов, позволяя получать достоверную сравнительную информацию обо всём документообороте.
В отчете "парсятся" комментарии проведенных "Приложений 2 к НН" (сформированные обработками распределения возвратов) и на основании этой информации заполняются доп. колонки отчета.
Этот отчет будет работать даже в том случае, если у Вас нет сводных возвратов из УУ (просто эта область отчета будет пустой).
В отчете выводится информация о дате, номере и сумме каждого из 4х типов документов, участвующих в документообороте (если они явно или неявно указаны в документе Приложение 2 к НН), - а именно: "Приложения 2 к НН", "Налоговая накладная", "Возврат товаров от покупателя" и "Реализация товаров и услуг".
Все графы отчета расшифровываются.
---
Примечание: отчет удобен тем, что не нужно открывать списки и журналы документов - для сверки достаточно иметь на экране сам отчет и Звит (Медок).

Реестр:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

External Подменю пользователя
сообщение 30.05.18, 11:55
Сообщение #17

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Перезалил 30.05.2018
Версия 3.1f Финальная
Дальнейшая доработка не планируется (работает как часы).
---
Добавлено:
- Фильтр в поле выбора возврата по периоду и контрагенту
- Заполнение реквизита НалоговаяНакладная документа "Приложение №2 к Налоговой накладной" из реквизита ДокументОснование, указанного документа "Вотзврат товаров от покупателя" (если он не был заполнен в момент распределения)
---
Распределение (Финальная версия от 30.05.2018):
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

Спасибо сказали: sae74, Vitaliyyyyy,

shestsem@ukr.net Подменю пользователя
сообщение 07.08.18, 17:38
Сообщение #18

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Прошу не банить. Ищу Обработку "Печать товарно-транспортной накладной" для приходной накладной. Где найти?

External Подменю пользователя
сообщение 24.10.18, 2:28
Сообщение #19

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Спасибо сказали: 28 раз
Рейтинг: 0

Небольшое изменение версии 3.1f (Декларация по НДС работает)
Исправлена ошибка формирования регламентированного отчета Декларация по НДС, которая была следствием неверного заполнения реквизита "Статья декларации НДС (н/о)" табличной части "Товары" документа "Приложение №2 к Налоговой накладной".
Примечание: для исправления уже введенных документов достаточно в "Групповой обработке справочников и документов" с включенным флагом "Обрабатывать табличные части" выбрать все проведенные документы за период, установить в настройках флаг "Разрешить изменение реквизитов объектов", в поле "Изменить реквизит..." выбрать значение "/из 7./ корректировка согласно ст. 192 НК (возвраты) (до 01.2016 - 8.1. (8.2.) - (до 01.03.11 - 8.3. согласно п.4.5 ст.4 Закона)" и выполнить обработку, после чего выбрать пункт "Проведение документа" с параметром "Установить" и перепровести все эти документы.
---
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
---
P.S. Спасибо добрым франчам abc..., которые за 3 минуты сумели рассказать моему бухгалтеру, почему с апреля месяца не формируется отчет "Декларация по НДС" (действительно, допустил механическую ошибку, заполнял таблицу правильным значением до цикла, в котором копировались значения свойств из табличных частей РН/НН, а не после). В обработке табличных частей та же ошибка, но я не исправлял её (редко пользуюсь), кому надо поправьте сами.

Спасибо сказали: sae74,

Cthulhu Подменю пользователя
сообщение 04.12.18, 11:31
Сообщение #20

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 224
Из: не ту страну назвали Гондурасом
Спасибо сказали: 83 раз
Рейтинг: 0

вопрос из категории "вдруг".
до какого числа действовала "старая" схема корректировки? ну т.е. до какого числа корректирующие записи сдавались "одной строкой" - без добавления+(пере/до)нуперации строк корректировок?

Спасибо сказали: bogdan3112,

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


2 страниц V   1 2 >
Ответить Новая тема
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.24, 16:44
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!