Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей» 2 страниц V   1 2 >          
mayalex Подменю пользователя
сообщение 26.10.12, 11:56
Сообщение #1

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Условия: компания ООО «МИКО» занимается продажей легковых автомобилей "Славута" в городе N-ске и области. В некоторых случаях покупатели легковых автомобилей заказывают дополнительные опции к приобретаемым автомобилям. Часть опций устанавливается на заводе-изготовителе, а часть – непосредственно перед продажей сотрудниками компании. По результатам выполнения этих работ сотрудникам начисляется сдельная оплата.
Все затраты на предпродажною подготовку:
• стоимость опционального оборудования,
• сдельная оплата мастеров,
• прочие прямые нематериальные затраты,
включаются в себестоимость подготовленных автомобилей, и в дальнейшем такие автомобили учитываются как новая товарная позиция.
Автомобили, которые уже были подготовлены (доукомплектованы) подлежат реализации, и повторная комплектация для них не предусматривается.
В бухгалтерском учете
• операция предпродажной подготовки автомобиля отражается как поступление на склад новой комплектации по стоимости автомобиля базовой комплектации и опционального оборудования, необходимого для подготовки:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/к авто) на сумму автомобиля;
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 20 (с/к доп. опции) на сумму доп. опций;
• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты;
• прочие прямые нематериальные затраты накапливаются на том же выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 63 (с/к поставщик услуги) на сумму услуги;
Для корректного определения себестоимости автомобилей, прошедших предпродажную подготовку в конце периода (месяца) на сумму накопленных затрат происходит дооценка себестоимости:
• распределение дополнительных затрат между париями автомобилей, комплектация которых производилась в текущем периоде, себестоимость автомобилей с учетом дополнительного оборудования;
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/сч прямых нематериальных затрат) на часть суммы прямой нематериальной затраты, соответствующую себестоимости объекта дооценки;
• досписание сумм дооценки по направлениям выбытия скомплектованных в текущем периоде автомобилей (реализация, перемещение или списание по различным причинам):
o Дт 902 ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки (в случае реализации доукомплектованной номенклатуры);
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки по с/к перемещения (в случае перемещения доукомплектованного авто);
o Дт сч {94, 97} ← Кт 28 (с/к скомплектованное авто) на сумму дооценки (в случае списания доукомплектованной номенклатуры);
Задание: необходимо доработать типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины» таким образом, чтобы в системе были автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет операций:
• предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;
• распределение прямых нематериальных затрат, накопленных в течение периода (месяца) между партиями автомобилей, которые были доукомплектованы в текущем периоде.
Автоматизированные операции должны работать при произвольном, выбранном в учетной политике организации, способе оценки МПЗ (запасов) – «FIFO» или «По средней».
При отражении операций должны корректно заполнятся разрезы аналитического учета по используемым счетам хозрасчетного и налогового планов счетов, а также измерения используемых регистров.
Автоматизация начисления сдельной зарплаты и учета дополнительных прямых нематериальных затрат в задание не входит. При проверке требуемой функциональности эти затраты могут быть отражены ручными проводками.


Собственно на мой взгляд самый тяжелый билет, я раз 10 уже перечитал ничего не понимаю. Может все таки кто нибудь подключиться и поможет?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 26.10.12, 15:52
Сообщение #2

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Поскольку все опять молчат продолжу:
1. Есть документ комплектация номенклатуры. И он как бы без проблем отрабатывает нам первую часть задания это там где комплектация 28 - 28 и 28 -20.
2. В конце нам необходимо распределитель какие то непонятные прямые затраты которые не пойми каким путем попали у нас на 28 счет номенклатуру "Прямые нематериальные затраты". Вот и думаю каким документом их лучше двинуть. И судя по всему надо их двигать закрытием месяца. (как в швейном задании помните). но там это будет не наглядно. Может документ написать новый. Хрен его знает чего делать. Дуду думать. Жду ваших идей.


Вообщем решил задачу: Сделал Запрос по тому что скоплектовал (хотя может и регистр бы не помешало ввести, не знаю как оно там при сдаче но с целью как можно меньше чего менять не стал лезть). И в документе Закрытие Периода двинул все деньги какие накопил на 281 счете на номенклатуре "Прямые нематериальные затраты" пропорционально сумме выпещенных комплектов. Это сделать перед пунктом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры" потом эта корректировка все нормально отработает и на 281 счете будет порядок.
Всем спасибо.
Жду критики и замечаний.

Спасибо сказали: kow1976,

Глист Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 11:33
Сообщение #3

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Цитата(mayalex @ 26.10.12, 16:52) *
И в документе Закрытие Периода двинул все деньги какие накопил на 281 счете на номенклатуре "Прямые нематериальные затраты" пропорционально сумме выпещенных комплектов. Это сделать перед пунктом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры" потом эта корректировка все нормально отработает и на 281 счете будет порядок.
Всем спасибо.
Жду критики и замечаний.


Правильно ли я понял что вы создали номенклатуру "Прямые нематериальные затраты" и на нее бросали ЗП мастеров и прочие затраты? Если так, то считаю, это неверным , т.к. в в задании четко сказано что нужно создать некий субсчет , например 2811 с субконто Номенклатура( разрез скомплектованых авто). И уже на него бросать все прямые нематериальные затраты. А после этого у нас еще описана ситуация когда в течении месяца с уже скомплектованными авто что-то происходило(их продавали, перемещали, списывали). Но поскольку распределение затрат происходит в конце месяца, а авто уже выбыло, то нужно накопленные затраты списать по указанным направлениям. Вопрос в том как узнать сколько машин выбыло в течении периода и в каких направлениях?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 13:25
Сообщение #4

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
т.к. в в задании четко сказано что нужно создать некий субсчет , например 2811 с субконто Номенклатура

это где такое сказано то?

Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
"Прямые нематериальные затраты" и на нее бросали ЗП мастеров и прочие затраты

нет такого не делал Запрлоту матсетров и все затраты какие можно отнести не посредственно на скомпл. атвомобиль на автомобиль и бросал на счет 281. а вот прямые нематериальные затраты кидал да на фиксированную аналитику. Смысл создавать счет? в чем проблема движения накопленых денег на проданых авто в конце месяца? это все отрабатывает документ закрытие месяца. Туг главная задача распеделить прямы немат затарты а какая разница где их накапливать на 2811 на номенклатруе немат затраты или на 281 . ?

Глист Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 13:33
Сообщение #5

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Цитата(mayalex @ 29.10.12, 14:25) *
это где такое сказано то?


вот здесь сказано
Цитата
• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты;


и вот здесь тоже
Цитата
• прочие прямые нематериальные затраты накапливаются на том же выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 63 (с/к поставщик услуги) на сумму услуги;

mayalex Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 13:38
Сообщение #6

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 29.10.12, 10:33) *
Вопрос в том как узнать сколько машин выбыло в течении периода и в каких направлениях?

smile.gif 44000000.gif


Цитата(Глист @ 29.10.12, 12:33) *
вот здесь сказано
Цитата
• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты;

ну в принципе может и так, но почему выделенным субсчетом счета 28 «Товары» не может быть 281?
может вы и правы, но абсолютна ничего не меняет.

Глист Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 13:51
Сообщение #7

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Получается, что для решения задачи все что нужно это в документе ЗакрытиеМесяца перераспределить нематериальные затраты?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 13:57
Сообщение #8

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 29.10.12, 12:51) *
Получается, что для решения задачи все что нужно это в документе ЗакрытиеМесяца перераспределить нематериальные затраты?

ну да.
• предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;
• распределение прямых нематериальных затрат, накопленных в течение периода (месяца) между партиями автомобилей, которые были доукомплектованы в текущем периоде.

первое есть. второе надо сделать.

Глист Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 14:19
Сообщение #9

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Цитата
Автоматизированные операции должны работать при произвольном, выбранном в учетной политике организации, способе оценки МПЗ (запасов) – «FIFO» или «По средней».
При отражении операций должны корректно заполнятся разрезы аналитического учета по используемым счетам хозрасчетного и налогового планов счетов, а также измерения используемых регистров.



А такое в вашем решение соблюдается?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 17:00
Сообщение #10

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Глист @ 29.10.12, 13:19) *
А такое в вашем решение соблюдается?

ну конечно, все в распределении как распределите так и будет.

Глист Подменю пользователя
сообщение 29.10.12, 17:29
Сообщение #11

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Из: Киев
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

Цитата(mayalex @ 29.10.12, 18:00) *
ну конечно, все в распределении как распределите так и будет.


А решением в виде дтшника или цфника можете поделиться?

Vofka Подменю пользователя
сообщение 31.10.12, 13:10
Сообщение #12

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Цитата(mayalex @ 29.10.12, 17:00) *
ну конечно, все в распределении как распределите так и будет.

А когда вы делаете комплектацию, как вы определяете на какой именно автомобиль идут эти суммы? Ну т.е., например, оприходовали 2 автомобиля одним документом. Если потом доукомплектовывать - то как отнести стоимость комплектации на какой-то конкретный автомобиль?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 31.10.12, 13:15
Сообщение #13

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 31.10.12, 12:10) *
А когда вы делаете комплектацию, как вы определяете на какой именно автомобиль идут эти суммы? Ну т.е., например, оприходовали 2 автомобиля одним документом. Если потом доукомплектовывать - то как отнести стоимость комплектации на какой-то конкретный автомобиль?

а там на партию падают затраты а комплектация создают свою партию, какое кол-во в партии вот пропорционально этому кол-ву и поделятся

Vofka Подменю пользователя
сообщение 31.10.12, 15:35
Сообщение #14

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Всеравно не пойму... Каким документом у вас делается проводка

o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 20 (с/к доп. опции) на сумму доп. опций;

?

Т.е. оприходовали мы 1 автомобиль и 1 магнитолу. Как списать их и получить в итоге 1 автомобиль с бОльшей суммой? Комплектацией тут не получается. Или я ошибаюсь?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 01.11.12, 8:42
Сообщение #15

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 31.10.12, 14:35) *
Всеравно не пойму... Каким документом у вас делается проводка

o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 20 (с/к доп. опции) на сумму доп. опций;

?

Т.е. оприходовали мы 1 автомобиль и 1 магнитолу. Как списать их и получить в итоге 1 автомобиль с бОльшей суммой? Комплектацией тут не получается. Или я ошибаюсь?

Цитата(mayalex @ 26.10.12, 14:52) *
Поскольку все опять молчат продолжу:
1. Есть документ комплектация номенклатуры. И он как бы без проблем отрабатывает нам первую часть задания это там где комплектация 28 - 28 и 28 -20.


Vofka Подменю пользователя
сообщение 01.11.12, 9:39
Сообщение #16

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Цитата(mayalex @ 26.10.12, 14:52) *
1. Есть документ комплектация номенклатуры. И он как бы без проблем отрабатывает нам первую часть задания это там где комплектация 28 - 28 и 28 -20.

У меня не отрабатывает bk.gif . Приходуем 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию. В результате машина падает на 281, магнитофон и сигнализация на 202. Теперь вопрос: как комплектацией списать 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию и в результате получить 1 машину с новой партией?

mayalex Подменю пользователя
сообщение 01.11.12, 11:35
Сообщение #17

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 01.11.12, 8:39) *
У меня не отрабатывает . Приходуем 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию. В результате машина падает на 281, магнитофон и сигнализация на 202. Теперь вопрос: как комплектацией списать 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию и в результате получить 1 машину с новой партией?


в шапке выбираете номенклатуру Скомплектованное Авто счет 281, в табличной части выбираете то что заприходывали 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию, проводите и видете что ваши позиции списались а номенклатура Скомплектованное Авто дебетнулась на 281 и если у вас включен партионный учет то созадалсь и партия.
Надо вам книжечку прикупить - Практикум по 1С-Бухгалтерия. там все расписываеться детально по всем операция + есть практические задания + ей можно пользоваться на экзамене.

Спасибо сказали: Vofka,

Vofka Подменю пользователя
сообщение 01.11.12, 11:52
Сообщение #18

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Цитата(mayalex @ 01.11.12, 11:35) *
в шапке выбираете номенклатуру Скомплектованное Авто счет 281, в табличной части выбираете то что заприходывали 1 машину, 1 магнитофон и 1 сигнализацию, проводите и видете что ваши позиции списались а номенклатура Скомплектованное Авто дебетнулась на 281 и если у вас включен партионный учет то созадалсь и партия.
Надо вам книжечку прикупить - Практикум по 1С-Бухгалтерия. там все расписываеться детально по всем операция + есть практические задания + ей можно пользоваться на экзамене.

Я думал, что номенклатура Авто должна быть одна. Т.е. оприходовали 1 Авто, укомплектовали и это все равно Авто (а не Авто скомплектованное).

Сообщение отредактировал Vofka - 01.11.12, 11:52

mayalex Подменю пользователя
сообщение 01.11.12, 12:09
Сообщение #19

Говорящий
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 69
Спасибо сказали: 7 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 01.11.12, 10:52) *
Я думал, что номенклатура Авто должна быть одна. Т.е. оприходовали 1 Авто, укомплектовали и это все равно Авто (а не Авто скомплектованное).

да нет там специально пишется не скомплектовано скомплектованное то есть две разные позиции справочника, желательно и папочки разные создать

montesuma Подменю пользователя
сообщение 08.11.12, 17:14
Сообщение #20

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 26
Из: Запорожье
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

• сдельная оплата мастеров начисляется в конце периода, поэтому не может быть включена в себестоимость непосредственно в момент выполнения операции и накапливается на выделенном субсчете счета 28 «Товары» в разрезе скомплектованных автомобилей:
o Дт 28 (с/к скомплектованное авто) ← Кт 66 (с/к сотрудник) на сумму зарплаты

всё как-то так двояко написано.
меня смущает 28 счет.
нигде не указаны субконто 28 счета. Какие они должны быть? ... Номенклатура, Партии, Склады?. Или если не указано что нужна такая аналитика -не устанавливать её?. но если мы её установили тогда как можно начислить сдельную ЗП "в разрезе скомплектованных автомобилей" по субконтах Номенклатура, Партии, Склады?, это что в доке начисление ЗП (или в другом доке) бух должен руцями выбирать аналитику?

у кого какая аналитика по 28 счету?

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


2 страниц V   1 2 >
Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.04.24, 0:49
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!