1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1855)
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2. (1.2.57.1)
Ситуация: Работник ушел в отпуск на 48 дней, выплачены отпускные (июнь). В следующем месяце появляется больничный на 10 дней (идет сторнирование отпускных дней) (июль). Сотрудник продолжает болеть. В сентябре, новый больничной (продолжение первого), который полностью вытесняет (сторнирует) отпуск. Произведен расчет ЗП за этот период
И в итоге имеем, на счете 661 -7553,10 грн (как бы работник должен организации), а на счете 663 7882,67 грн (организация должна выплатить работнику, правда за счет ФСС).
Вопрос. Как свернуть счета, если учесть, что по ФСС так или иначе придут деньги, а работник не будет продлевать отпуск?
Всем СПС
RedCat77 @ Вчера, 14:58
,
Расхождения 661-663 решаем путём корректирования счета учета в "Зарплата к выплате".
RedCat77 @ 13.10.20, 14:31
,
Когда ведомость проводим через кассу или банк формируются проводки, согласно указанного счета в ведомости.
Дт 661 Кт 301 либо Дт 663 Кт 301.
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua