Автор: sasha007 07.11.16, 16:01
1С:Підприємство 8.3 (8.3.8.1652)
Бухгалтерія для України, редакція 1.2. (1.2.37.1)
Доброго дня, шановні.
Підкажіть, будь-ласка, як правильно зробити.
Відображено придбання основного засобу на Дт 1521 рах. (док. "Надходження товарів та послуг").
В експлуатацію він не вводився. На 103 не потрапив. Вирішили продати.
Тепер потрібно перевести його на рах. 286 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" (прийняли рішення продати і виставили на продаж).
Підкажіть, будь-ласка, як правильно це зробити в 1С, яким документом ?
Потрібна проводка Дт 286 - Кт 1521.
Автор: Егор Динин 07.11.16, 16:57
Цитата(sasha007 @ 07.11.16, 16:01)
Потрібна проводка Дт 286 - Кт 1521.
Насколько я помню регистры там не задействованы.
Изменить счет можно документом Перемещение товаров. Или операцией.
Не совсем понятно зачем вам 286, до ввода в эксплуатацию для вас это просто запасы.
Автор: sasha007 08.11.16, 11:57
Цитата(Егор Динин @ 07.11.16, 16:57)
Не совсем понятно зачем вам 286, до ввода в эксплуатацию для вас это просто запасы.
Выставили на продажу квартиру, аудиторы говорят что по букве ПСБО необходимо перевести на 286. ПСБО 27 если я не ошибаюсь. Согласен с ними, фактически это уже товар.
Егор Динин, спасибо за совет.
Цитата(Егор Динин @ 07.11.16, 16:57)
Изменить счет можно документом Перемещение товаров. Или операцией.
Попробовал перемещением товаров. Проводится, но в оборотке по 286 попадает только сума. Названия товара нет. Видимо используется справочник по ОЗ. Товар туда не тянет. Перемещение товаров не годится.
Попробовал "Ввод в експлуатац. ОЗ". Все как обычно но вместо 103 выбрал 286, во вкладке "облікові дані". Нормально провелось, оборотка по 286 нормальная. Название документа "ввод в експл. ОЗ" не соответствует сути операции, но будем посмотреть. Надо проверить не будет ли считать амортизацию при закрытии месяца.
"Ввод в експлуатац. ОЗ" тоже не годится - при закрытии месяца считает амортизацию на квартиру которая уже на 286.
Дт 286 - Кт 1521 только операцией ?
Снял галочку "начисление амортизации" в док. "Ввод в експлуатац. ОЗ". Перепровел закрытие месяца. Нормально, амортизацию уже не считает.
Что бы до конца дойти сделаю еще и продажу.
С продажей не сростается - докум. реализация товаров и оборудования не тянет справочники ОЗ. Также попробовал через "подготовку к передаче" и "передачу" - списывается на 712 но в затраты (943) не списывает.
В 1С є тільки два нормальні варіанти:
1. продати з 1521 як товар;
2. ввести в експл. як ОЗ на 103 і потім перемістити на 286 і продати як ОЗ.
Перевести з 1521 на 286 і продати - такого механізму документами зробити я не знайшов.
Зупинюсь на першому варіанті. Егор Дінін ще з початку теми його порадив. Спробую з аудиторами домовитись.
Автор: Егор Динин 08.11.16, 12:46
Цитата(sasha007 @ 08.11.16, 11:57)
Попробовал перемещением товаров. Проводится, но в оборотке по 286 попадает только сума
Не доглядел, там действительно разные субконто...
Цитата(sasha007 @ 08.11.16, 11:57)
акже попробовал через "подготовку к передаче" и "передачу" - списывается на 712 но в затраты (943) не списывает.
Это классическая схема заложенная в 1С
А какие должны быть затраты? остаточная стоимость ложится не в затраты, а во взаиморасчеты, это ведь продаажа?
Автор: sasha007 08.11.16, 13:25
Цитата(Егор Динин @ 08.11.16, 12:46)
А какие должны быть затраты? остаточная стоимость ложится не в затраты, а во взаиморасчеты, это ведь продаажа?
Остаточная при продаже через 286 идет в затраты. Перевел с 103 на 286 - это уже товар, а не ОС. Я думаю что "передача" должна делать Дт 943 Кт 286 и Дт 361 Кт 712.
Примерно так:
подготовка к передаче (перевод в необротн. активы предназнач. для продажи):
Дт 286 Кт 10
Дт 131 Кт 10
передача (продажа):
Дт 361 Кт 712
Дт 943 Кт 286
Автор: Егор Динин 08.11.16, 13:47
Цитата(sasha007 @ 08.11.16, 13:25)
Остаточная при продаже через 286 идет в затраты.
Да, так и должно быть.