Пользуюсь 1С Предприятие 7,7 (сетевая версия 7,70,027) . Конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры" для Украины 7
70,035. С 1 января освобождены от НДС по оперциям с продажей зерновых культур(пшеница, кукуруза и пр.). Мы приобретаем зерновые с НДС, продаем без НДС, т.е. выписываем Счета, расходные, налоговые - все без НДС. Приобретаем у с/х производителей с НДС, т.е. при вводе банка указываем НДС и формируется проводка Дб 6442 Кт 6441 на сумму НДС, Дб 631 Кт 311 на всю сумму оплаты. Для операций продажи освобожденных от НДС, НДС уплаченный поставщикам входит в себестоимость, т.е. оприходовать надо так, чтобы на 28 счете товар числился с НДС. В приходной накладной вынуждена ставить пометку "Без НДС", чтоб на 28 счете оприходовалась вся сумма. Для формирования себестоимости все хорошо, но с ВР сплошное недоразумение. Они почти удваиваются и на счетах 6442 и 6441 полное безобразие. Понимаю, что я что-то не правильно делаю. Помогите разобраться с этой ситуацией. Как проводят такие операции, которые освобождены от НДС? Спасибо.
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
https://pro1c.org.ua