Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Реализация товара по цене ниже себестоимости          
kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 12:16
Сообщение #1

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Доброго времени суток.
Есть вопрос по методике отражения "Реализация товара по цене ниже себестоимости" в УТП.

Фирма торгует в розницу.
Поступление товаров осуществляется непосредственно на розничный склад.
Создаются документы "переоценка товаров в рознице". Бывают такие моменты, что цену товара устанавливают ниже себестоимости.
Механизм контроля за ценой ниже себестоимости не установлен, т.к. необходимо избавляться от МТ и продавать ".. хоть за какие-то деньги...".

ВОПРОС: Как правильно это должно отражаться в бухучете?

Почитав форум пришел к выводу:
Должна быть запись в регистре сведений "Параметры оценки запасов на дату баланса", но что нужно конкретно указать там: Организация - понятно, тип цен: Закупка или Реализация? ,
счет затрат, на сколько я понимаю, 946- Затраты от обесценивания товаров.
На проводки в документе "Отчет о розничных продажах" не обращать внимания. А в документе "Закрытие месяца" обязательно указать флажок - Переоценка стоимости запасов и все?
Нужно ли устанавливать флажок - Корректировка фактической стоимости номенклатуры?
Или нужно делать еще какие-то операции?




Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 12:41
Сообщение #2

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Вопрос не простой, совсем не обязательно их уценивать по БУ, можно и так продавать,
Если плательщики НДС, то выписывать соответствующую. налоговую (реализация ниже обычных цен)
Если честно - я бы забил.

Спасибо сказали: kosta_ks,

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 12:53
Сообщение #3

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Егор Динин @ Сегодня, 13:41 * ,
"Забить" не получится. Главбух говорит что фактически мы завышаем себе доходы на 902 счет.
Весь товар без НДС поэтому это не рассматриваем.
При закрытии месяца сейчас делаем ставим птичку только : Расчет торговой наценки по проданным товарам.
Если ставлю : Корректировку фактической стоимости номенклатуры - то он мне проводками снимает с Дт 902 на Кт 282 сторнирует сумму разницы себестоимости и наценки
Сейчас поставил птичку: Переоценка стоимости запасов - посмотрю что получится .



Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 13:28
Сообщение #4

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(kosta_ks @ 04.11.16, 12:53) *
Главбух говорит что фактически мы завышаем себе доходы на 902 счет.

Не понял. Вы же при продаже ставите фактическую цену? Тогда все нормально, что именно не нравится ГБ?

Спасибо сказали: kosta_ks,

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 13:30
Сообщение #5

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Егор Динин @ Сегодня, 14:28 * ,
нет, вто то и вопрос, что некоторый товар продается ниже цены себестоимости

Цитата(kosta_ks @ 04.11.16, 13:16) *
Бывают такие моменты, что цену товара устанавливают ниже себестоимости


Vofka Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 13:52
Сообщение #6

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4520 раз
Рейтинг: 3642.8

Я не то, чтобы сильно шарю в бух. учете, но как связаны доходы и 902 счет?

Спасибо сказали: kosta_ks,

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 13:54
Сообщение #7

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 04.11.16, 14:52) *
Я не то, чтобы сильно шарю в бух. учете, но как связаны доходы и 902 счет?


Пардон, не правильно выразился.
Завышаем себестоимость реализованных товаров 902 - конечно же.

logist Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 14:19
Сообщение #8

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(kosta_ks @ 04.11.16, 13:53) *
Если ставлю : Корректировку фактической стоимости номенклатуры - то он мне проводками снимает с Дт 902 на Кт 282 сторнирует сумму разницы себестоимости и наценки

Правильная проводка, не хватает еще пары: 946-281, и сторно 282-281, обе на эту же сумму разности себестоимости.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Спасибо сказали: kosta_ks,

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 04.11.16, 14:36
Сообщение #9

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 04.11.16, 15:19) *
не хватает еще пары: 946-281


Да, именно и не хватает, вот и вопрос : где ее взять? (только счет 2821 т.к. склад розничный) и тогда 282-281 ненужно.


В демке проделал похожую ситуацию:

1. Сделал документ переоценки товаров в рознице поставил 150 грн.
2. Поставил на приход 10 штук по 100 грн.,
3. Сделал опять переоценку : поставил 90 грн.
4. Сделал реализацию 8 штук по цене 90.
5. Делаю закрытие месяца - посмотрю проводки - отпишусь.



Вот нашел в нете:

[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]

2-3. Вопрос: Как произвести уценку товара в УТП?
Ответ: Для проведения уценки товара в УТП необходимо последовательно сделать такие операции:

1. В справочник «Типы цен номенклатуры» вводим новый тип цен «Уценка»
2. В регистр сведений «Цены номенклатуры» вводим значение новой цены «Уценка» для нужной номенклатуры с помощью документа регистратора «Установка цен номенклатуры»
Дату проставляем на последний день месяца, ведь будем проводить регламентную операцию «Закрытие месяца».
3. Заполняем регистр сведений «Параметры оценки запасов на дату баланса», где указываем счет списания затрат от уценки номенклатуры
4. Проводим регламентную операцию «Закрытие месяца» с установленными флажками на позициях : "Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг) "и "Переоценка стоимости запасов".
После проведения документ автоматически переоценивает номенклатурную позицию и формирует проводки по бухгалтерскому и налоговому учету.

--------------
Единственно не делал новый тип цен, а переоценку делал на стандартную "Розница" - я думаю это не обязательно.

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 07.11.16, 9:34
Сообщение #10

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

kosta_ks @ 04.11.16, 15:36 * ,
Всем привет...
Сделал как описано выше, и в демке пробовал...
Ни документ реализации, ни документ закрытие месяца ни закрытие финансовых результат не делает проводку 719- 946 либо же просто 946 счет нигде не
фигурирует. Подскажите, плиз, где искать ? что я делаю не так? 09000000.gif 09000000.gif

kosta_ks Подменю пользователя
сообщение 11.11.16, 11:21
Сообщение #11

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0


Ну в общем разобрались - все работает правильно. Все проводки, наценки, донеаценки и стронирование - все правильно. Все операции по покупке - продаже и переоценки прокрутил в демке, сделал закрытие периода, фин результаты - все правильно - показал бухам они согласились.

Цитата(logist @ 04.11.16, 15:19) *
946-281

Проводок по этим счетам не далается , т.к. мы не платильщики НДС и весь товар без НДС. Согласно ссылки на статью : [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
в общем все красиво получается.
Остается другой вопрос - как определить сумму, на которую продали товар ниже себестоимости.
Открою новую тему.....

Всем спасибо за ответы и рассуждения.


Спасибо сказали: Vofka,

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.04.24, 4:17
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!