Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Закрытие счета 92 в УПП
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Управление производственным предприятием 8
Sonador
Платформа 8.3.10.2580.
Конфигурация УПП 1.3 (1.3.55.1).

По итогам месяца при проведении документа "Определение финансового результата" все затраты, которые накопились на Дт счета 92 закрываются общей суммой без детализации по подразделениям и статьям затрат (см. скриншот Фрагмент 1)


Но нужно чтобы все красиво закрывалось по оборотно-сальдовой ведомости, как это указано в изображении Фрагмент 2.


Подскажите, пожалуйста, в каких настройках (регистрах сведений) нужно внести изменения, чтобы получить результат, как на фрагменте 2?
Gazulo
Sonador @ Сегодня, 16:27 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
в УТП тоже самое, это стандартный механизм
Sonador
Gazulo @ Вчера, 21:07 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Ну что-то ж таки где-то кто-то смог настроить, что в апреле 2018 г произошло закрытие четко по подразделениям и статьям затрат.
Sonador
Удалось воссоздать ситуацию по фрагменту 2.
В расчете себестоимости добавляется "Списание административных затрат по методу директ-костинг".
Однако после проведения по некоторым позициям в оборотно-сальдовой ведомости обороты по кредиту превышают обороты по дебету.
Затем Документом определение финрезультата лишняя сумма сторнируется без подразделений и статей затрат.
47046430.gif странные косяки какие-то
Егор Динин
Цитата(Sonador @ 15.08.18, 10:27) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
странные косяки какие-то

Нет никаких косяков.
ДТ затратных счетов имеет смысл, Кт не имеет. Точка.
Цитата(Sonador @ 15.08.18, 10:27) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
В расчете себестоимости добавляется "Списание административных затрат по методу директ-костинг".

Не ищете себе приключений smile.gif
Sonador
Егор Динин @ Вчера, 22:52 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,

Та ладно. При правильном подходе все красиво закрывается. Теперь главное допилить документы в которых "забыли" задействовать регистр ЗатратыБухгалтерскийУчет. 433.gif
Vladal
Цитата(Sonador @ 16.08.18, 8:28) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Теперь главное допилить документы в которых "забыли" задействовать регистр ЗатратыБухгалтерскийУчет.

Обработкой дописать отсутствующие движения по документам де "забыли" установить нужный флажок учета.
Потом снова закрыть месяц.

Я подобное делал, когда добавляли новые регистры и надо было их заполнить данными за предыдущий период (для отчетности и т.д.).
Вот чтобы не дергать документы в закрытом периоде и не рушить последовательности, делал движения обработкой.

Вот пример:
Процедура МодификацияЗаписейРегистраНакопления()

    ВыбДок = Документы.ПоступлениеТоваровУслуг.Выбрать();
    Если ВыбДок.Следующий() Тогда
        Набор =
            РегистрыНакопления.НДСПредъявленный.СоздатьНаборЗаписей();
        Набор.Отбор.Регистратор.Установить(ВыбДок.Ссылка);
        Набор.Прочитать();

        // изменение существующих записей
        Для Каждого Движение Из Набор Цикл
            Движение.НДС = 0;
        КонецЦикла;

        // добавление новых записей
        Движение = Набор.ДобавитьРасход();
        Движение.НДС = 100;
        Движение.Период = ТекущаяДата();

        Движение = Набор.Добавить();
        Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;
        Движение.НДС = 300;
        Движение.Период = ТекущаяДата();

        // удаление существующих записей
        Набор.Удалить(0);

        Набор.Записать(Истина);
    КонецЕсли;

КонецПроцедуры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.