Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ППИ первое событие, проводок по налоговому кредиту не делает
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 8.3, 8.2, 8.1, 8.0 > 1С Управление производственным предприятием 8
twilight_dream
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1198)
Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3 (1.3.55.1)

Здравствуйте.
Бухгалтер задала вопрос, почему когда она вводит ППИ, однако поступления товаров услуг ещё нет, ППИ не создает проводку 6441 - 6442. Вроде если оплата поставщику - это первое событие, тогда должен быть дебет по счету налогового кредита.
А создается только проводка 631 - 311. Как сделать, чтобы в этом случае 6441 - 6442 проводила не приходная накладная, а ППИ, или как то ещё єто сделать? Ведь ППИ может и вообще не прийти, а НДС надо заплатить.

twilight_dream
Понятно, что в УПП ведется только сложный учет НДС. Но как же быть?
vit_cv
twilight_dream @ Сегодня, 17:47 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
1) Проверить учетную политику по налоговому учету - указано ли что плательщик НДС
2)Проверить в договоре с контрагентом настроены ли счета учета на вкладке "налоговый учет".
twilight_dream
vit_cv @ Вчера, 17:59 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Вы про УПП 1.3? Можете скрин прислать, что вы имеете ввиду?
Sonador
twilight_dream @ 10.08.18, 16:45 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
Вообще-то контроль налоговых накладных по авансовым платежам по концу месяца, делается через документ "Регистрация авансов в налоговом учете", а не через ППИ.

Что значит "ППИ может не прийти"? Оплата производится поставщику, то есть с него должна быть востребована налоговая накладная на произведенную предоплату, если не была получена в месяце накладная и налоговая накладная под эту предоплату.
Для таких случаев формируется Документ "Регистрация авансов в налоговом учете". Внимание! Если не используются счета взаиморасчетов по авансам. А именно 6811 и 3711, а предоплаты делаются непосредственно на счета контрагентов 631, 685, 361, 3711. То нужно формировать контрольный отчет. Анализ Субконто с субсчетами контрагентов. В вашем случае нужно проанализировать после автозаполнения документа "Регистрация авансов в налоговом учете" чтобы дебетовые остатки по счету совпадали по суммам по строкам в документе "Регистрация авансов в налоговом учете. Все лишнее удаляется из этого документа. Затем проводится. Дальше, я думаю бухгалтер по сформированным проводкам поймет в чем суть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.