Доброго дня!
Допоможіть будь ласка справитись з проблемою...
Зазадалегідь дякую!
Немає бази розподілу на собівартість продукції (послуг) прямих витрат, що враховуються в такий спосіб:
Рахунок: 231.
Підрозділ: Подразделение - Основная деятельность.
Номенклатурна група: Виробництво.
База розподілу: планова собівартість продукції.
! |
| необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки: 3,7
|
Ну так написано - нет базы.
1. Не было продукции.
2. Продукция приходовалась по 0 цене.
"Ну так написано - нет базы.
1. Не было продукции.
2. Продукция приходовалась по 0 цене."
Та все є... В продукції вазана планова ціна і сума теж порахована... А коли роблю закриття місяця отаке вилазить...
Выход продукции точно по Подразделению и НоменклатурнойГруппе ?
Нет больше вариантов - или стоимость не указана, или с аналитикой напутали.
Попробуйте поставить распределение по мат . затратам - если будет кричать - тогда аналитика.
Перепрошую, а як це зробити?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2524)
УПП, УТП, Бухгалтерия ..... ?
СтатьиЗатрат - Перейти - МетодыРаспределения....
На жаль... Нічого не змінилось...
Посмотрите отчет «Анализ счета 23 (231, 232)» с детализацией по Подразделения и Номенклатурные группы. Проверьте соответствие сумм текущих расходов (оборотов по
дебету) и сумм плановой себестоимости выпуска (оборотов по кредиту). Должен быть не нулевой оборот и по дебету и по кредиту.
Если не было выпуска - Перекиньте затраты документом "Инвентаризация незавершенного производства".
5946264 @ Сегодня, 10:28 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
,
Не було випуску продукції
Рахунок: 231.
Підрозділ: Подразделение - Основная деятельность.
Номенклатурна група: Виробництво.
Тобто обороту по 231 в цих розділах.
Gazulo @ Вчера, 13:45 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
,
Информации минимум. Вы бы еще написали, что у Вас установлен Виндовс 10 с русским интерфейсом.
Каким документов отражаете выпуск продукции/услуг? Как списываете? Есть ли обороты по Дт И Кт 231 счета?
Судя по аналитике Вы переходили с 7.7? Названия конечно, не соответсвуют удобной практике.
Похоже, что не совпадает аналитика - списали на одно подразделение, номенклатурную группу, а оприходовали с другой.
На 231 счете в вашем случае должно быть только все на Основной деятельности и Виробництво.
Учетная политика - По переделам?
У вас затраты есть на 231 счете? что-то списывали на эти счета?
Цитата(5946264 @ 15.02.17, 12:26) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Підприємство
А все поняли какая конфигурация? В какой раздел перенести, или в корзину?
Kerberos @ Вчера, 8:13 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
,
А в мене вищо хочете??
я відповідь дав, а не питання ставив..
Перенесу пока в бухгалтерию. Если окажется, что конфа другая, то перенесите кто-нибудь в правильное место, а это сообщение можно удалить.
Таже история. Прошу помощи.
При закрытии месяца.
Цитата
Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:
Счет учета: 231.
Подразделение: Основное.
Номенклатурная группа: .
Платформа 8.3
Конфигурация Бухгалтерия для Украины 1.2.40.2
Производства нет только купи-продай.
Егор Динин
27.04.17, 9:40
Цитата(WillyM @ 27.04.17, 9:35) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Производства нет только купи-продай.
1. Не нужно накапливать затраты на счетах 91 и 23
2. В закрытии месяца не нужно устанавливать флаг "корректировка себестоимости продукции".
Цитата(Егор Динин @ 27.04.17, 10:40) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Не нужно накапливать затраты на счетах 91 и 23
А на какой тогда ставить ?
****
Так ?
WillyM @ Вчера, 8:35 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
,
сьогодні та ж ситуація, але виявилась зовсім не у виробництві і не у базі розподілу. У нас не вірно заповнені документи по модернізації основних засобів були. Гляньте чи у віконечку службові повідомлення, більше нічого нема із знаками оклику.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.