Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Формирование валовых расходов по операциям освобожденным от НДС, при покупке с НДС
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Пользователю 1С 7.7 > 1С Комплексный учет 7.7 для Украины
Кирюша
Пользуюсь 1С Предприятие 7,7 (сетевая версия 7,70,027) . Конфигурация "Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры" для Украины 7
70,035. С 1 января освобождены от НДС по оперциям с продажей зерновых культур(пшеница, кукуруза и пр.). Мы приобретаем зерновые с НДС, продаем без НДС, т.е. выписываем Счета, расходные, налоговые - все без НДС. Приобретаем у с/х производителей с НДС, т.е. при вводе банка указываем НДС и формируется проводка Дб 6442 Кт 6441 на сумму НДС, Дб 631 Кт 311 на всю сумму оплаты. Для операций продажи освобожденных от НДС, НДС уплаченный поставщикам входит в себестоимость, т.е. оприходовать надо так, чтобы на 28 счете товар числился с НДС. В приходной накладной вынуждена ставить пометку "Без НДС", чтоб на 28 счете оприходовалась вся сумма. Для формирования себестоимости все хорошо, но с ВР сплошное недоразумение. Они почти удваиваются и на счетах 6442 и 6441 полное безобразие. Понимаю, что я что-то не правильно делаю. Помогите разобраться с этой ситуацией. Как проводят такие операции, которые освобождены от НДС? Спасибо.
Asinn
Цитата(Кирюша @ 17.03.11, 17:42) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
но с ВР сплошное недоразумение. Они почти удваиваются и на счетах 6442 и 6441 полное безобразие.


ну давайте попробуем разобраться, правда без бутылки будет тяжело) Но сначала уточните пож-та: кто такие "они" - которые у вас удваиваются на 6442/6441?
какие документы формируют "сплошное недоразумение"? если у вас первое событие оплата, то попробуйте в накладной поставить галочку на предварительную оплату, ну и ручками ее..
у вас все-таки вопрос про учет или о техническом исполнении?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.