Наример. Калькуляция на производство была проведена 27.11 а Сдельный наряд на упаковку этой продукции -02.12 и программа при закрытии месяца разносит эту сумму не на этот заказ, а на незавершенку в балансе , и вобще никак не списывает на финрезультат.(Но если эти 2 операции происходят в одном месяце то все разносится правильно). Как же тогда учитывать валовую прибыль по заказам, в такой ситуации, ведь очень много продукции производится в одном месяце а дополнительные работы по ним в следующем?