Доброго времени суток.
Про проведении документа «Закрытие месяца» ставлю галочки:
«Начисление амортизации»
«Расчет и корректировка себестоимости продукции (услуг)»
После проведения у меня закрывается 91й и 23 счета. Но в силу специфики работы предприятия, необходимо, что бы 1й и 2й месяц квартала закрывался только 91й счет, а в последнем месяце квартала закрывался 91й счет за текущий месяц и 23й за все три предыдущих месяца. Подскажите как это можно реализовать и вообще возможно ли это реализовать без использования ручной операции?
---------------------------------------------------------------------
Бухгалтерия для Украины, релиз 1.2.13.4