Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Войти | Зарегистрироваться )



4 страниц V   1 2 3 > » 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
AgA
Отправлено: 11.03.14, 19:57


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Elstan @ 09.03.14, 23:48) *
Решил по методу Hokum и очень обрадовался, что остальные действия по определению направления списания и соответствующей дооценки выполнила за меня программа. smile.gif
Выкладываю свое решение, а вдруг кто-то покритикует - тыц

Проверьте что у вас правилько закроются "копейки" то решение которе я делал на основании решения Hokum мне хватило еа 4 но было замечается ч то могут не закрыться копейки. На экзамене пришлось подогнать тестовый пример чтобы было без копеек.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #83702 · Ответов: 38 · Просмотров: 16538
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
AgA
Отправлено: 16.02.14, 11:03


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Сдал этот билет. Доработки заключались в следующем.
1. Добавить в план счетов предопределенный 287 счет с одним субконто номенклатура.
2. В закрытии месяца добавить закрытие примерно как выкладывал Hokum. Вставить обдельной "птичкой " в меню.
3. остальное работает штаными средствами.

Всем сппасибо кто помогал разобратьсяч с вопросами и ответами к экзамену.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81890 · Ответов: 38 · Просмотров: 16538
 

>  Общие вопросы по сдаче на новой 3 редакции Экзамена.
AgA
Отправлено: 14.02.14, 20:10


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Сдавал бухгалтерию и услышал от преподавателя что с 1 января 2014 года УТ сдается по 3 редакции.
При мне спрашавал сотрудник по консультанту УТ какие вопросы. Ответ был вопросы старые, а редакция новая. То есть вся начинка изменилась.

Скажите кто ходил в этом году на УТ Специалиста по конфигурированию
1. Какие билеты использовать при подготовке? Если есть поделитесь хотябы вопросами по новой версии?
2. Осталось ли время 3 часа?
3. Модет лучше горовися по Российскому задачнику?
4. В экзамен входит 2 задачи конфигурирование и на использование задача?
  Форум: 1С:Специалист по Управлению торговлей 8 · Просмотр сообщения: #81857 · Ответов: 0 · Просмотров: 1725
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
AgA
Отправлено: 10.02.14, 20:35


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Hokum @ 06.02.14, 15:20) *
Да, я так и делал. Если это последний платеж (по регистру закрывалось в 0), то делал в платежке еще одну проводку по выплате процентов.
Думаю вполне можно и обработку какую-то сделать, если время позволяет. Пусть анализирует всё и создает отдельную платежку или ручную операцию по выплате процентов.

Скажите а у вас случайно черновиков хотя ьы не осталось по модулю проведения и начисления процентов. Хотелось понять логику начисления процентов по срочным и досрочным процентам.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81631 · Ответов: 49 · Просмотров: 19378
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 06.02.14, 18:29


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Бухгалтерский учет понятно, а сумма по налоговому учету по идее она тоже нужна в модуле я не увидел.
Как я до этого делал по бухгалтерским счетам тогда и сумма по налоговому учету копировалась. А в регистре нет налогового учета.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81453 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 05.02.14, 23:56


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 05.02.14, 17:27) *
Спасибо!
Использовала регистр накопления (ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет), когда в прошлый раз мучила счета, меня ругали)))
А доп. билетом был "Театральные костюмы (давалец)”. Он весьма корявый.


Скажите пока у вас все не забылось и возможно черновики остались можите выложить хотябы модул проведения закрытия месяца в части ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81398 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 05.02.14, 16:33


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 05.02.14, 17:27) *
Спасибо!
Использовала регистр накопления (ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет), когда в прошлый раз мучила счета, меня ругали)))
А доп. билетом был "Театральные костюмы (давалец)”. Он весьма корявый.


Спасибо за ответ.
А налоговый учет к регистру уже типа левым соединением.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81378 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
AgA
Отправлено: 04.02.14, 18:33


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Hokum @ 04.02.14, 17:27) *
Не думаю, что нужен документ закрытия или какие-то обработки. Это в общем-то никого не волнует.
Необходим просто механизм определяющий, что надо выплатить проценты и нарисовать эту проводку.
Я вставлял все просто в платежку, и не получил никаких комментариев, что это неправильно.
Для валютного займа (по сравнению с гривной) мне мешали проводки, которые делал типовой механизм по переоценке валюты.

С отчетом все не так просто smile.gif
Фактическая дата закрытия , когда остаток по регистру бухгалтерии = 0. Я раза три переделывал его, пока не вымучил у экзаменатора наводящими вопросами и размышлениями откуда брать дату закрытия.

 Сумма процентов рассчитывается по формуле SxPxD/365/100, где S – реально поступившая сумма по договору займа, P – процент по договору, D – фактический срок использования займа в днях от даты поступления денежных средств (включительно) до даты фактического окончания договора (включительно), но не позже даты окончания, указанной в договоре.
возврат займа с определением момента полного возврата фактически поступившего займа и одновременное начисление и перечисление процентов по фактическому использованию займа;

Судя из этих строк какойто документ должен считать по формуле.
Видел российское решение аналогичного билета. Там был документ который делал проводки по начислению было 2 варианта досрочное и обычное. Как понимаю обычное это дата окончания договора. Досночное это меньшая дата.
В отчете был вложенный запрос в котором определяется максимальная дата в обороте. решение мне понравилось.
Судя по вашему решению нужно начислять проценты в платежке в момент выплаты тела?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81297 · Ответов: 49 · Просмотров: 19378
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 03.02.14, 17:57


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 03.02.14, 12:48) *
И снова мне попался на экзамене этот билет.
Делала все точно так же как описывала тут. Только вот без вот этой идеи, пункт 2. Сдала на 4. Сдавала удаленно, в письме с ответом было написано только "мелкие недочеты". Правда, мне кажется, что они касаются доп. задания по отражению документов в базе, т.к. там были некоторые не понятные моменты.

Посдравляю со сдачей.
Скажите в закрытие месяца нужно использовать регистр ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет или можно обойтись и обычными счетами.
Скажите а какой не програмисткий билет был?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81228 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
AgA
Отправлено: 02.02.14, 17:39


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Hokum @ 19.10.13, 22:32) *
Попался этот билет, сдал.
Кто будет делать - делайте сразу для валюты , а то гривной все проще получается.
Экзаменатор смотрел только на запросы, все остальное его не особо интересовало.

Скажите так как вы сдали билет хотелось понять справильную схему доработок.
1. Доделать договор
2. В платежном поручении входящем доделать контроль входящей суммы по договору.
3. Сделать документ или обработку который формирует проводку по начислению процентов. На основании его делать платежное поручение исходящее на сумму процентов или и тела тоже?
4.Отчет. Фактическая дата закрытия - это дата операции начисления договора. Сумма займа это оборот 6851 или 6852. Сумма начисленного процента это 951-684 пересчитаная в валюту на дату закрытия или конца договора.

Нужно ли делать документ закрытия или можно добавит проводки в платежное поручение. Так как нужно обязательно выплатить в этот момент проценты.
Как я понимаю проценты начисляются жестко на дату окончания договора.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #81163 · Ответов: 49 · Просмотров: 19378
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
AgA
Отправлено: 23.01.14, 14:46


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Скажите кто делал отчет в отчет должны попадать только агрегаты по которым есть операция разузлования с Датаначала по ДатаОкончание.
Или как то по другому?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #80745 · Ответов: 33 · Просмотров: 13885
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
AgA
Отправлено: 17.01.14, 9:18


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Illuha @ 16.01.14, 18:41) *
Партия - вроде бы и можно.
Допустим номенклатура "Авто 1", партии "Комплектация1", "Комплектация2".
Но можно принять упрощение что автомобиль товар достаточно уникальный и будем заводить на каждый новую номенклатуру с номером кузова.


Если 287 счет является накоплением затрат например зарплата, услуги ... то у затрат никогда не было партий.
Поэтому скорее всего 287 счет должен быть только ТМЦ возможно другие субконто но не "Склад" и "партия".
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #80502 · Ответов: 38 · Просмотров: 16538
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
AgA
Отправлено: 16.01.14, 16:26


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Illuha @ 16.01.14, 16:04) *
Не отрабатывает закрытие месяца а точнее операция "Коригування фактичної вартості номенклатури"
потому что проводка Дт281 Кт287 считается внутренним перемещением и эта стоимость не учитывается при корректировке стоимости номенклатуры.

Выход - добавить в исключаемые счета 287 в процедуре "УстановитьСписокСчетовУчетаНоменклатуры" в общем модуле "КорректировкаСтоимости".

Так же можно добавить этот счет в исключения в общей форме "НастройкаПараметровУчета" - не будут добавляться субкото партии и склады для счета 287.

Я искал и на других форумах что делать с 287 счетом там советовали оставить только "ТМЦ" остальные субконто удалить.
По идее если метод списания ФИФО или среднее не возможно задать первоначально на какую партию списывается затрата. Это можно определить только после распределения в конце месяца в зависимости от метода распределения.
Склад нигде не упоминается в задании поэтому смело можно распределять себестоимость не смотря на каком складе находится.

Вывод оставить только "ТМЦ".
Я удалял просто после заполнения "лишних субконто". Отключив на время проверку.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #80470 · Ответов: 38 · Просмотров: 16538
 

>  [Б3 \ К1] Конфигурирование #1 «Прохладительные напитки»
AgA
Отправлено: 02.12.13, 15:16


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(msokolan @ 09.01.13, 10:55) *
По мере реализации обнаружились еще 2 нюаса:

1) В документе Списание ОС необходимо разрешить выбор налогового назначения Активов (Обл. НДС);
2) В составе оборудования нужно разделять Запчасти и Агрегаты.


Скажите с точки бух учета списывать с 10 счета на 15 нельзя.
Как я понимаю должно быть несколько документов чтобы Агрегаты с 10 счета попали на 10 счет Оборудования
Кто знает как правильно и на какие счета это сделать. Ведь этот кусок не требует доработок.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #78606 · Ответов: 33 · Просмотров: 13885
 

>  [Б1/К1] Конфигурирование #1 «Предпродажная подготовка автомобилей»
AgA
Отправлено: 30.11.13, 22:54


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


В задании написано
Цитата(mayalex @ 26.10.12, 12:56) *
Задание: необходимо доработать типовую конфигурацию «1С:Бухгалтерия 8.0 для Украины» таким образом, чтобы в системе были автоматизированы бухгалтерский и налоговый учет операций:
• предпродажной подготовки автомобилей, с одновременным списанием опционального оборудования, которые используются при такой подготовке;

Для этого есть документ комплектация. Он вроде все должен отработать?
Или этого не хватает и нужно что то для этого "доработать"

  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #78542 · Ответов: 38 · Просмотров: 16538
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 14.11.13, 8:04


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 13.11.13, 16:15) *
Исходя из аргументации экзаменатора, в течении месяца мы можем накидать на 26-й счет чего угодно другими документами и даже ручными операциями (мало ли чего и кому в голову взбредет), а именно выпущенную продукцию можно увидеть только вот в регистре накопления. Как-то так 19000000.gif


Сдесь конечно не поспориш сильно с преподавателем.
1. Я хочу брать только с оборота 26-231 количество продукции и субконто по 231 счету. И как я понимаю это + что могут учитываться операции, а не только документы.
2. можно конечно спросить его во время сдачи экзамена, если он ответит. smile.gif
3. У меня был случай когда я сдавал экзамен по 8ке но другую конфигурацию, кода я решил задачу одинаково, только отчет чуть лучше сделал. У первого преподавателя было 2 у другого 5. smile.gif Это как повезет.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77859 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 13.11.13, 13:34


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 12.11.13, 13:01) *
Я программист и не понимаю слов "сводные обороты за месяц")))))) 44000000.gif
А вот чтобы определить продукцию, выпущенную в этом месяце, нужно обращаться к регистру накопления ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет, уже два раза об этом писала (мне экзаменатор этот секрет поведал), а дальше да, всё, вроде, верно.


Я тоже думал сначала туда обращаться к регистру обращаться к регистру накопления ВыпускПродукцииУслугБухгалтерскийУчет, но как я понимаю в условии сказано что нужно использовать "Бухгалтерские объекты". По нему это сделать было бы проще.
Оборот 26-231 с периодом в запросе "месяц" вроде должен дать те же самые данные.
Пока не успел все доделать чтобы проверить окончательно.
Все равно спасибо за ценные советы "от преподавателя". Я пока только начинаю готовится и любая информация для меня ценна.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77800 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 07.11.13, 21:03


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Спасибо за терпение. smile.gif Мне хочется понять принцип.

Как я теперь понял из выше сказанного.
Перебираем сводные обороты за месяц (при типовом документообороте из "отчета производства за смену").
Дт 26 продукция количество Кт 231 настоящее подразделение настоящяя номенклатурная группа.
Из Дт берем продукцию раскладываем на материалы и умножаем на количество с учетом коэфициентов. и получаем количество материалов.
Затем берем или 801-201 или Кт 0231 счета и получаем ДТ 0231 счета с количеством и суммой.

2. Эту же сумму и из кт 231 счета номенклатурная группа и подразделение используем для проводки используем для вторй проводки.
Дт 231 настоящие Подразделение и номенклатурная группа кт - 231 фиксированные Подразделение и номенклатурная группа.

Вторые проводки сворачиваем одинаковые.

Наконец то я надеюсь понял.

Больщое спасибо.
Буду пробываить на тестовой задаче проверить эту идею.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77526 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
AgA
Отправлено: 05.11.13, 23:44


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


У меня возникли вопросы.
1. 951, 684 счета не валютные
а. 0делать их валютными
б. или разбивать на два суб счета валтный и гривневый.

2. Отслеживаю в платежном поручении исходящем тело займа. Наступает этот момент.
а. автоматом добавить проводки на сумму процентов.
Дт 951 ← Кт 684
Дт 684 ← Кт 31
б. поставить ограничение на выплату тела.
Сделать в платежном поручении исходящем новую операцию выплату процентов.
кнопкой заполнить считать сумму процентов иделать проводки
Дт 951 ← Кт 684
Дт 684 ← Кт 31
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77374 · Ответов: 49 · Просмотров: 19378
 

>  Проверка корректных проводок. Счет-дебет n.... Счет-кредит . Удалена
AgA
Отправлено: 05.11.13, 19:14


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


В файле *.DD можно узнат какой ДБФ овечает за проводки.
Его можно посмотреть просмотрщиком. Как то только исправив его удалось решить аналогичную проблему.
  Форум: 1С Производство + Услуги + Бухгалтерия 7.7 для ... · Просмотр сообщения: #77363 · Ответов: 5 · Просмотров: 7317
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 05.11.13, 18:52


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 05.11.13, 13:32) *
ну а почему 231-231 100 гривен? Ведь должно быть 21 грн!
Смысл в том, что на фиксированную аналитику (производство, общая ном.гр.) были переданы материалы, а использовали их участки быт. и спец. одежды. Так вот именно сколько они использовали, столько в конце месяца и передаем с производства на участок, т.е. 21 грн.

проводки по 0231 и 231-231 Вы прописываете сами, а 26 - 231 - типовые.
И да, стоимости материалов берёте по ФИФО или по средней, там в конце задания это указано.

Все равно не могу понять принцип закрытия месяца.

Пример
Требование накладная
231- 201 нитки 2м, 1 грн
231- 201ткань 2м, 20 грн
Требование накладная 2
231- 201 нитки 2м, 2 грн
231- 201ткань 2м, 40 грн
Списал требование накладная в 2 раза больше материала на предопределенное субконто. Часть перенесу на следующий месяц.
Отчет производства за смену. выпускаю одну футболку с завышенной ценой (цена плановая)
26-231 на определенное субконто. на 100 гривен 1 Шт
спецификация 1 фудболка = 2 м ткани и 2 метра ниток.

Как и по какому принципу рассчитать проводки в закрытии месяца
Ведь 0231 должен быть равен 231 ?


  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77362 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  Лишаем сотрудника совмещения
AgA
Отправлено: 05.11.13, 11:15


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(starez @ 30.09.13, 17:17) *
Лишили сотрудника совмещения с помощью приказа на увольнение с внутреннего совмещения. Вместе с приказом исчезли удержание профсоюзного взноса и удержание алиментов с основной должности. Тут же сделали этот приказ непроведенным, но уже позно, алименты назад не вернуть, нужно создавать новый исполнительный лист, может кто-то сталкивался с этой проблемой.


Проверьте в справочнике "Сотрудники" на закладке дополнительно. есть ли у вас строчки.
Или в подчиненных справочниках.
Например стоите на сотруднике.
Действия-подчиненный справочник-доп расчеты сотрудника.
Есть ли у вас строчки по основному и совмещению, если вдруг они помечены на удаление снимите пометку на удаление.
потом перепроведите документ (расчет /зп) и расчитайте журнал зарплата.
  Форум: 1С Зарплата и Кадры 7.7 для Украины · Просмотр сообщения: #77335 · Ответов: 1 · Просмотров: 3261
 

>  [Б2/К1] Конфигурирование №1 "Займы"
AgA
Отправлено: 04.11.13, 23:06


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(Hokum @ 19.10.13, 22:32) *
Попался этот билет, сдал.
Кто будет делать - делайте сразу для валюты , а то гривной все проще получается.
Экзаменатор смотрел только на запросы, все остальное его не особо интересовало.

1. скажите для гривни 951 счет а для валютных договоров какой нужен?
2. какой к нему на использование в паре попался, если не секрет?
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77306 · Ответов: 49 · Просмотров: 19378
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 04.11.13, 21:05


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 04.11.13, 17:13) *
К Вашему примеру: за месяц выпустили одну футболку (2м ткани, 2м ниток). Нитки стоили 0,5 грн/м, а ткань 10 грн/м, получается, что себестоимость футболки = 0,5*2 + 10*2 = 21 грн

В закрытии месяца будут проводки:
Кт 0231 нитки 2м, 1 грн
Кт 0231 ткань 2м, 20 грн

Получается суммы ниток и ткани я беру по методу фмфо или среднего в зввисимости от метода.
Например из сумм по "Требовании акладной"
1 дописанный кусок считает
Кт 0231 нитки 2м, 1 грн
Кт 0231 ткань 2м, 20 грн
231-231 100 гривен
2 счмтается типовым механизмом
26 231 79 гривен как разница.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77303 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

>  [Б4/К1] Конфигурирование #1 «Швейное производство по нормативам»
AgA
Отправлено: 04.11.13, 14:26


Говорящий
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 97
Регистрация: 18.11.09
Из: Харьков
Пользователь №: 2108


Цитата(RinLis @ 04.11.13, 11:31) *
на 0231 счет проводки пишутся документом Требование-накладная. Просто дублируются записи, которые делает этот документ.
А в документе "Отчет производства за смену" стоимость футболки ставите какую угодно.
В конце месяца потом делаете "Расчет потребности в материалах" - пункт, который нужно добавить в док-т "Закрытие месяца" и "Расчет и корректировка себестоимости продукции(услуг)" - пункт, который уже есть в док-те "Закрытие месяца".
Ну а себестоимость футболки = сумма стоимость ниток, ткани, фурнитуры.


Спасибо за ответ.
Меня интересует в документе закрытие месяца нужно рассчитать по 0231 сумму как у вас на картинке.
Сумма 231 и 0231 счета должны быть равны.
Как я понимаю
231 сумма берется по обороту 26(25) -231 с фиксированными субконто
количество 0231 берется из Кор счета (26,25) к 231 - Это количество готовой продукции * на количество в спецификации с учетом коэффициентов.
Как разбить общую сумму 231 счета с учетом спецификации.

Пример
За месяц выпустили одну фудболку 100 гр
она состоит 2 метра ткани и 2 метра ниток.
Дт 231 -Кт 231 = 100 гивен
Кт 0231 Нитки 2 Метра
кт 0231 Ткань 2 Метра

Как Распределить 100 гривен на нитки и ткань ведь у них может быть разная цена.
ведь сумма 231 и 0231 должны быть равны.
  Форум: 1С:Специалист по Бухгалтерии 8 · Просмотр сообщения: #77279 · Ответов: 150 · Просмотров: 50418
 

4 страниц V   1 2 3 > » 

Новые сообщения  Открытая тема (есть новые ответы)
Опрос  Опрос (есть новые голоса)
Нет новых сообщений  Открытая тема (нет новых ответов)
Нет новых голосов  Опрос (нет новых голосов)
Популярная тема  Горячая тема (есть новые ответы)
Закрыта  Закрытая тема
Нет новых  Горячая тема (нет новых ответов) Перемещена  Тема перемещена
 

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.03.24, 12:21
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!