Версия для печати темы (http://pro1c.org.ua/index.php?s=d8f786a8d9c49057e9c6bf73a47a9263&showtopic=47162)

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 _ 1С Управление производственным предприятием 8 _ ППИ первое событие, проводок по налоговому кредиту не делает

Автор: twilight_dream 10.08.18, 15:45

1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1198)
Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3 (1.3.55.1)

Здравствуйте.
Бухгалтер задала вопрос, почему когда она вводит ППИ, однако поступления товаров услуг ещё нет, ППИ не создает проводку 6441 - 6442. Вроде если оплата поставщику - это первое событие, тогда должен быть дебет по счету налогового кредита.
А создается только проводка 631 - 311. Как сделать, чтобы в этом случае 6441 - 6442 проводила не приходная накладная, а ППИ, или как то ещё єто сделать? Ведь ППИ может и вообще не прийти, а НДС надо заплатить.


Автор: twilight_dream 10.08.18, 16:47

Понятно, что в УПП ведется только сложный учет НДС. Но как же быть?

Автор: vit_cv 10.08.18, 16:59

twilight_dream @ Сегодня, 17:47 * ,
1) Проверить учетную политику по налоговому учету - указано ли что плательщик НДС
2)Проверить в договоре с контрагентом настроены ли счета учета на вкладке "налоговый учет".

Автор: twilight_dream 11.08.18, 8:49

vit_cv @ Вчера, 17:59 * ,
Вы про УПП 1.3? Можете скрин прислать, что вы имеете ввиду?

Автор: Sonador 14.08.18, 14:17

twilight_dream @ 10.08.18, 16:45 * ,
Вообще-то контроль налоговых накладных по авансовым платежам по концу месяца, делается через документ "Регистрация авансов в налоговом учете", а не через ППИ.

Что значит "ППИ может не прийти"? Оплата производится поставщику, то есть с него должна быть востребована налоговая накладная на произведенную предоплату, если не была получена в месяце накладная и налоговая накладная под эту предоплату.
Для таких случаев формируется Документ "Регистрация авансов в налоговом учете". Внимание! Если не используются счета взаиморасчетов по авансам. А именно 6811 и 3711, а предоплаты делаются непосредственно на счета контрагентов 631, 685, 361, 3711. То нужно формировать контрольный отчет. Анализ Субконто с субсчетами контрагентов. В вашем случае нужно проанализировать после автозаполнения документа "Регистрация авансов в налоговом учете" чтобы дебетовые остатки по счету совпадали по суммам по строкам в документе "Регистрация авансов в налоговом учете. Все лишнее удаляется из этого документа. Затем проводится. Дальше, я думаю бухгалтер по сформированным проводкам поймет в чем суть.

Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7
http://pro1c.org.ua