Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Распределение ТЗР          
Mongrel Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 14:36
Сообщение #1

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

При формировании закрытия месяца с галочкой распределение тзр- не создаются проводки.

Есть транспортные услуги приобретенные(поступление товаров и услуг) они отнесены на 2801 счет, но при формировании закрытия месяца эти услуги не распределяются. Остаток на счету 2801 остается .

Как это можно поправить?

logist Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 16:03
Сообщение #2

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Не было продаж номенклатурной группы на которую отнесены ТЗР


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Mongrel Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 16:46
Сообщение #3

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(logist @ 02.04.14, 17:03) *
Не было продаж номенклатурной группы на которую отнесены ТЗР

Я правильно понимаю, что если есть поступление то должна быть и реализация? А как ее правильно оформить?

Vofka Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 16:52
Сообщение #4

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13955
Из: Киев
Спасибо сказали: 4519 раз
Рейтинг: 3641.2

Цитата(Mongrel @ 02.04.14, 17:46) *
А как ее правильно оформить?

Документ Реализация товаров и услуг. Кэп.

Mongrel Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 17:01
Сообщение #5

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Vofka @ 02.04.14, 17:52) *
Документ Реализация товаров и услуг. Кэп.

Я имел в виду, а кому мы продаем услуги дальше? Услугу получили от контрагента, а кому ее продали?

Meest Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 17:16
Сообщение #6

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 170
Из: Украина
Спасибо сказали: 32 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 02.04.14, 18:01) *
Я имел в виду, а кому мы продаем услуги дальше? Услугу получили от контрагента, а кому ее продали?



В вашем случае это не поступление товаров и услуг а поступление дополнительных расходов.

logist Подменю пользователя
сообщение 02.04.14, 17:50
Сообщение #7

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 02.04.14, 16:46) *
Я правильно понимаю, что если есть поступление то должна быть и реализация? А как ее правильно оформить?

Мысль правильна, но не так. Должна быть реализация товаров той номенклатурной группы на которую отнесены ТЗР.

Цитата(Mongrel @ 02.04.14, 17:01) *
Я имел в виду, а кому мы продаем услуги дальше? Услугу получили от контрагента, а кому ее продали?

Никому. читайте, что я написал выше.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Спасибо сказали: Mongrel,

Mongrel Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 9:18
Сообщение #8

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Meest @ 02.04.14, 18:16) *
В вашем случае это не поступление товаров и услуг а поступление дополнительных расходов.


Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?


Meest Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 9:32
Сообщение #9

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 170
Из: Украина
Спасибо сказали: 32 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 10:18) *
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?



1. Создать номенклатурную группу
2. В группу включить все ТМЦ по которым необходимо распределить ТЗР
3. В документе ПТиУ внести субконто 1 это - номенклатурная группа, субконто 2 статья затрат.
4. Провести операцию по закрытию месяца с видом распределение ТЗР

Это все что нужно!



Спасибо сказали: Mongrel,

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 9:44
Сообщение #10

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 9:18) *
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца, а товары уже реализованы из этой партии. Поэтому интересует механизм распределения ТЗР в конце месяца. А где можно прочитать про работу документа закрытие месяца более полно?

Вам нужна разобраться в самой предметной области для начала, а потом в методах увеличения себестоимости покупных запасов.
Увеличение стоимости запасов возможно путем включения в стоимость партии транспортно - заготовительных расходов или распределение их в конце периода.
1. Документ "Поступление доп. расходов" увеличивает себестоимость указанной партии или партий.
2. ТЗР распределяются на все выбывшие запасы этой номенклатурной группы. ( согласно формуле по ПСБУ 9)
В 1С:
Если оформить "Поступление доп. расходов" на партию после выбытия (реализации, списания, передачи в производство), то в конце месяца движения по этой партии будут скорректированы при проведении документа "Закрытие месяца" с установленным флагом "Корректировка фактической стоимости номенклатуры"

Сообщение отредактировал Егор Динин - 03.04.14, 9:52

Спасибо сказали: Mongrel,

Mongrel Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 13:15
Сообщение #11

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Номенклатурные группы созданы и товары сгрупированны по поставщикам, т.е. если поставщик А то все товары которые он поставлял находятся в номенклатурной группе А, однако перевозчик может перевозить товары от разных поставщиков А,Б,В. Как сделать более крупную номенклатурную группу?

logist Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 13:34
Сообщение #12

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Тогда вам услуги перевозчика надо на стадии их оприходования делить по каким-то пропорциям на нужные номенклатурные группы.


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Спасибо сказали: andreykyiv@bigmir.net, Mongrel,

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 03.04.14, 14:36
Сообщение #13

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 9:18) *
Этот вариант не подходит, так как перевозчик может передать документы в конце месяца

Так и не понял почему нельзя оформить поступление доп расходов.
Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 13:15) *
если поставщик А то все товары которые он поставлял находятся в номенклатурной группе А

Для этих целей вам больше подойдет реквизит номенклатуры "Основной поставщик". Номенклатурная группа , как правило, объединяет однотипные товары, товары одного вида
Цитата(Mongrel @ 03.04.14, 13:15) *
Как сделать более крупную номенклатурную группу?

Никак. Правильно сказал logist,

Спасибо сказали: andreykyiv@bigmir.net, Mongrel,

Mongrel Подменю пользователя
сообщение 05.04.14, 21:21
Сообщение #14

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 87
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 03.04.14, 15:36) *
Так и не понял почему нельзя оформить поступление доп расходов.


Этот способ не нравится главному бухгалтеру

Егор Динин Подменю пользователя
сообщение 07.04.14, 8:16
Сообщение #15

Почти крутой
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 1454
Из: Киев
Спасибо сказали: 548 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 05.04.14, 21:21) *
Этот способ не нравится главному бухгалтеру

Не нравится мне Ваш главный бухгалтер 24000000.gif

logist Подменю пользователя
сообщение 07.04.14, 8:34
Сообщение #16

Про1С-ник
Иконка группы
Квалифицированный бухгалтерГений телепатии и социального моделированияЗа заслуги на форуме в 2010 годуМодератору Про1С (за заслуги в 2011 году)
Группа: Местный
Сообщений: 9564
Из: Kharkiv, UA
Спасибо сказали: 2536 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Егор Динин @ 07.04.14, 8:16) *
Не нравится мне Ваш главный бухгалтер

Почему? Отдельный учет ТЗР же не просто так придумали, в этом есть сакральный смысл smile.gif)


Signature
Личные бесплатные консультации не даю, для этого есть форум!

Meest Подменю пользователя
сообщение 07.04.14, 9:32
Сообщение #17

Завсегдатай
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 170
Из: Украина
Спасибо сказали: 32 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Mongrel @ 05.04.14, 22:21) *
Этот способ не нравится главному бухгалтеру



Еще больше не понравиться как распределяется ТЗР.

Спасибо сказали: andreykyiv@bigmir.net,

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.04.24, 19:15
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!