Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2, свеженьких 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Ввод остаков по взаиморасчетам с контрагентами          
Vond Подменю пользователя
сообщение 08.02.09, 19:40
Сообщение #1

Оратор
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 310
Из: Киев
Спасибо сказали: 148 раз
Рейтинг: 0

Один из немаловажных вопросов для начала работы системы.
Последовательность документов, действия, реквизиты стоят неосознанными smile.gif
как правильно выполнить такую задачу?


Signature
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9)
Конфигурация: УПП (1.3.48)

Dhuff Подменю пользователя
сообщение 15.05.09, 15:40
Сообщение #2

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитирую из хэлпа:

"Документ "Корректировка долга" предназначен для корректировки задолженности контрагента.

Документ позволяет осуществлять следующие виды операций:

Проведение взаимозачета
Перенос задолженности
Списание задолженности
Ввод начальных остатков
В документе указывается контрагент по которому необходимо произвести корректировку долга. "
далее по тексту.

Пример заполнения документа можно посмотреть в демо-базе.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.04.24, 3:37
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!