Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 2
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Учет НДС в УПП для Украины , Учет НДС по авансовым платежам          
vladen Подменю пользователя
сообщение 14.04.11, 10:26
Сообщение #1

Молчаливый
*
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Спасибо сказали: 2 раз
Рейтинг: 0

При внедрении одного проекта столкнулся с некоторой проблемой по методологии учета НДС в конфигурации УПП в части начисление НДС на авансовые платежи.

как мы все знаем УПП не ведет контроль первого события в оперативном режиме при проведении документом. НДС начисляется только при проведении документов начисления (поступление/реализация).

В системе есть замечательные регистры "(Приобретения/Продажи)НалоговыйУчет ". Суть регистров фиксировать совершившийся операции оплаты, поступления/реализации (начисления), возвратов.

В конце месяца при условии равенства оплат и начислений суммы списываются. на сумму оплат что превышает начисления система начисляет НДС.

Идея просто замечательная. Но! давайте разберемся с аналитикой учета. Описанные регистры имеют измерения:
- Организация
- Договор контрагент
- Сделка
- Событие
- ВозвратнаяТара

и ресурс:
- СуммаВзаиморасчетов

И что из этого видно? на конец месяца на все авансы начисляется НДС - 20%!... ладно... можно и не 20% начислять. Для этого есть регистр сведений "КонтрагентыОрганизаций" где с точностью до договора можно определить ставку НДС.

Но что делать если этого недостаточно?
У нас на проекте в пределах одного договора есть счета и со ставкой 20% и с 0% и с Без НДС... Скажу более в пределах одного счета есть услуги с разными ставками. Вот... sad.gif

Пришлось расширять аналитику добавляя в регистры накопления измерения "Ставка НДС" и ломать... и ломать... и ломать типовые алгоритмы проведения.
Вот. А кто как, может по другому выкручивался из этой ситуации?

Но и этого оказалось не достаточно! Ведь ставка 20% не всегда равна этому числу по отношении к сумме взаиморасчетов. В ситуации, когда сумма меньше (база налога уменьшается за счет ПФ или других местных налогов) можно распределить услуги со ставкой на 20% и отдельной строкой выписывать услуги по доп. налогу без НДС. Что уже возмущает заказчика. Ведь функционал системы и в документах начислениях и в документах оплаты позволяет корректировать сумму НДС. Зачем?

Ещё более сложная задача отражение операций где сумма взаиморасчетов включает НДС более чем 20%. Как отразить такие операции ? Пока заставили пользователя в ручном режиме отслеживать такие операции и увеличивать сумму НДС в регистрации авансов в налоговом учёте.

буду весьма признателен за любые идеи. Спасибо.

audit7buh Подменю пользователя
сообщение 15.08.11, 10:29
Сообщение #2

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 161
Из: Киев
Спасибо сказали: 18 раз
Рейтинг: 0

Подскажите!
А никак нельзя отказаться от сложного учета НДС в УПП???

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.04.24, 14:06
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!