Цитата(Kseniapn @ 01.02.12, 21:50)
Здравствуйте. Необходимо настроить закрытие 232 сч. на 91, а потом 91 - на 231. 91-й на 231-й закрывается, это настроили. А вот как можно настроить закрытие сначала 232-го на 91-й? На 232 счете сидят доп.затраты (ЗП, услуги), не привязанные ни к какой конкретно номенклатурной группе (должен закрываться пропорционально на все) и подразделению (аналогично)
Здравствуйте у меня такая же проблема если я вса правильно поняла то можно сделать так (сама еще не пробовала ,но собираюсь).23сч необходимо связывать с определенным изготовленным продуктом (и услуги и зарплату) для этого можно создать наменклатурную группу Н-р "Объект" ,в зарплате в проводках регламентированых выбрать 23сч и нашу наменклатурную группу, в поступление выбрать также 23сч и наменклатурную группу "ОБЪЕКТ" ,закрыть месяц он распределит на эту группу все затраты и зарплату ,потом заходим в "Корректировки записей регистров" выбираем регистр "Накопление" "Затраты" -отнять сумму зп и затрат и +прибавить сумму распределенной на наменклатурную группу Объект по видам продукции и потом опять закрытие месяца.Удачи