Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Расчет себестоимости 3 страниц V  < 1 2 3 >          
Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 21.03.18, 15:22
Сообщение #21

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Добрый всем день!
Вопрос тот же по себестоимости!
1С:Підприємство 8.3 (8.3.9.1850)
"Управление производственным предприятием для Украины", редакция 1.3
Расчёт себестоимости не проводился ни разу, проконсультироваться не с кем (компания сопровождающая нас упразднилась), как таковой адекватной документации нет, а вопрос есть.
В гугле ссылки в основном на российские сайты, но нам не подходит.
Может будет здесь подсказка каким образом подготовить и расчитать себестоимость.
Или направить в нужное русло.
Благодарю.
П.С. На вопросы отвечу. На всякий случай я не бухгалтер.

sava1 Подменю пользователя
сообщение 21.03.18, 17:04
Сообщение #22

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2684
Из: Проскуров
Спасибо сказали: 678 раз
Рейтинг: 656.7

Создаете документ Расчет себестоимости - и вперед с песней.
1.проводим
2.смотрим на ошибки
3.исправляем
далее п.1
и так по кругу - до успеха

Спасибо сказали: Rick_77,

andr_andrey Подменю пользователя
сообщение 21.03.18, 17:23
Сообщение #23

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 623
Спасибо сказали: 166 раз
Рейтинг: 130.8

Rick_77 @ Сегодня, 15:22 * ,
Для того, чтобы считать себестоимость нужен в штате методолог (бухгалтер или экономист), который сможет сказать системе, каким образом группировать затраты и как их распределить. И самое главное, который сможет проверить на простых примерах, что система даёт ожидаемый результат.


Signature
#define private public
enum BOOL { FALSE, TRUE, FILENOTFOUND } is made my day

Спасибо сказали: Rick_77,

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 22.03.18, 11:06
Сообщение #24

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

andr_andrey @ Вчера, 18:23 * ,
БлагоДарю за ответ!
Т.е. если я правильно понял необходимы настройки Учётной политики предприятия?
Ну а если всё настроено (так мне сказали), то в подробностях как это сделать? То что я читал на российских сайтах говорится, что необходимо ещё закрытие месяца. Я смотрел эту процедуру, но запустив её ничего не происходит. Что ещё необходимо сделать?
Спасибо!

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 22.03.18, 13:30
Сообщение #25

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Ещё вопрос!
Есть ли какой-то отчёт или может документ где я могу посмотреть результаты расчёта себестоимости?
Спасибо!

andr_andrey Подменю пользователя
сообщение 22.03.18, 15:25
Сообщение #26

Почти ветеран
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 623
Спасибо сказали: 166 раз
Рейтинг: 130.8

Rick_77 @ Сегодня, 11:06 * ,
Если вы всё хотите освоить самостоятельно, тогда придётся учиться, например:
https://курсы-по-1с.рф/course/pubase/NasF.ru_PUBase-course_v9_Book1_Kursy-po-1c.ru.pdf
https://курсы-по-1с.рф/статьи-по-упп/
Когда освоите, тогда у вас будут предметные вопросы, либо вы начнете помогать другим wink.gif

Сообщение отредактировал andr_andrey - 22.03.18, 15:28


Signature
#define private public
enum BOOL { FALSE, TRUE, FILENOTFOUND } is made my day

Спасибо сказали: Rick_77,

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 22.03.18, 15:28
Сообщение #27

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Нашёл отчёт Калькуляция себестоимости (регл. учет), запусти на формирование отчёта, но в таблице ничего не вывелось. Но до этого я запустил расчёт себестоимости и в информационном поле выдало кучу сообщений. Может причина в пустой таблице кроется в этих ошибках?

andr_andrey @ Сегодня, 16:25 * ,
БлагоДарю за наводку!

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 23.03.18, 0:12
Сообщение #28

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

Цитата(Rick_77 @ 22.03.18, 13:30) *
Есть ли какой-то отчёт или может документ где я могу посмотреть результаты расчёта себестоимости?

Отчеты => Затраты => Ведомость по производственным затратам. По данным бухг.учета. Настройка => групировка строк => добавить => номенклатурная группа. Поднимаете на две позиции вверх ( расположить между подразделение и статьей затрат). Увидете количество и суммы накопленных затрат по каждой будущей готовой продукции.

Формируем обороты по счету 231 и сверяем суммы накопленных затрат по каждой номенклатурной группе.

Документ "Отчет производства за смену" на закладках "Материалы" и "Прочие затраты" должен иметь только то, что есть в "Ведомости по производственным затратам" для конкретной номенклатурной группы. Номенклатурная группа указывается на каждой закладке.

После этого проводим Расчет себестоимости. Внутри лишь первые пять выполняемых действий. Для нас этого достаточно.
Переформируем "Ведомость по производственным затратам" и просматриваем списанные затраты. Формируем обороты по 26 счету и смотрим, какая вышла себестоимость.




Спасибо сказали: Rick_77, Vofka, Дилетант,

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 23.03.18, 8:40
Сообщение #29

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

vita2011 @ Сегодня, 1:12 * ,
КОЛОСАЛЬный ответ! Очень благодарен за проделанную работу!

vita2011 @ Сегодня, 1:12 * ,
Ещё вопрос если можно!
Я сформировал после Вашего описания действий 23 счёт но в табличной части всё пусто(((
Что не так с отчётом?

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 23.03.18, 9:59
Сообщение #30

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

vita2011 @ Сегодня, 1:12 * ,
Простите, ошибся счётом, я имел ввиду 26й счёт! По нему пусто!

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 23.03.18, 21:17
Сообщение #31

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

Rick_77 @ Сегодня, 9:59 * ,
Значит, не готовую продукцию производите. Документ "Отчет производства за смену" => первая закладка => счет учета.
Будет лучше, если сначала кратко опишите что производите, какие затраты включаете, какие документы в 1с используете.

Мы на 231 счет относим сырье, материалы, тару, запчасти, услуги, зарплату, отчисления, амортизацию с указанием номенклатурной группы. Они видны в Ведомости по производственным затратам. Документ "Отчет производства за смену" при нажатии "Заполнить по остаткам" заполняется данными из этой ведомости и при проведении "Расчета себестоимости" относит их на себестоимость продукции, указанной в первой закладке.


Спасибо сказали: Rick_77,

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 26.03.18, 9:26
Сообщение #32

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

vita2011 @ 23.03.18, 22:17 * ,
Здравствуйте!
БлагоДарю за ответ!
Мы - коммунальное предприятие, покупаем воду и продаём её населению. Ремонтируем и заменяем сети (водопровод и канализацию). И конечно же на это идут затраты и ЗП.
По Вашему ответу.
В отчёте производства за смену мы так же используем 231 счёт.
Затраты (на примере) у нас такие:

Послуги зв'язку (ВВ)

Послуги інтернет (ВВ)

Прямые производственные затраты: амортизация МНМА

Прямые производственные затраты: амортизация ОС производственного оборудования

сировина та матеріали на поточний ремонт
болт М 18х110, кг
болт М 18х70, кг
гайка М 18 ГОСТ 5915-70, кг
пластина мет 0,19х0,125, шт.
пластина с резины гладкая ТМКЩ 4мм, кг
хомут обжимной 150(200), шт.
электроды АНО-4 ф4мм, кг

Водопровідні насосні станції
Послуги зв'язку (ВВ)

Послуги інтернет (ВВ)

ТРП (підкачка холодної води) (ВВ)

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 26.03.18, 22:52
Сообщение #33

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

Rick_77 @ Сегодня, 9:26 * ,
Но это больше похоже на предоставление услуг.
Связь и интернет можна было бы сразу отправлять на 92 счет.
Цитата(Rick_77 @ 26.03.18, 9:26) *
сировина та матеріали на поточний ремонт
- как текущие затраты их тоже, по идее, было логичнее отправлять на 92 счет.
Замена сети ( например замена водопроводной сети по ул.Шевченка протяженностью двух кварталов) можна использовать как производство, хотя больше похоже будет на капитальные инвестиции, т.к. стоимость будет большой ( т.е. отправлять на Дт 15 счета).

1. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке как звучит наименование номенклатуры и счет учета какой там стоит.
2. На 231 счете накапливается сумма. Куда ее деваете ? Делаете ручную операцию ? Кредит 231 счета , а дебет какого ? Или баланс в 1С не формируется ?
3. Номенклатурные группы используете ? Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы. Зарплата и амортизация могут идти и без номенклатурной группы, но потом используя документ "Корректировка прочих затрат" всё равно нужно распределить их по номенклатурным группам.
4. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке обязательно указывается номенклатурная группа.
5. Сировина та матеріали на поточний ремонт отправляются на 231 счет ?

Спасибо сказали: Rick_77,

sava1 Подменю пользователя
сообщение 27.03.18, 6:48
Сообщение #34

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2684
Из: Проскуров
Спасибо сказали: 678 раз
Рейтинг: 656.7

Цитата(vita2011 @ 26.03.18, 23:52) *
Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы.


Это кто так приказал ?

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 27.03.18, 10:10
Сообщение #35

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

vita2011 @ Вчера, 23:52 * ,
Но это больше похоже на предоставление услуг.
Связь и интернет можна было бы сразу отправлять на 92 счет.
Цитата(Rick_77 @ 26.03.18, 9:26) *
сировина та матеріали на поточний ремонт - как текущие затраты их тоже, по идее, было логичнее отправлять на 92 счет.
Замена сети ( например замена водопроводной сети по ул.Шевченка протяженностью двух кварталов) можна использовать как
производство, хотя больше похоже будет на капитальные инвестиции, т.к. стоимость будет большой ( т.е. отправлять на Дт 15 счета).

1. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке как звучит наименование номенклатуры и счет учета какой там стоит?

- Закладка "Продукция и услуги" поле "Продукция/услуги" наименование "ремонт водопровода", счёт учёта 231

2. На 231 счете накапливается сумма. Куда ее деваете ? Делаете ручную операцию ? Кредит 231 счета , а дебет какого ? Или
баланс в 1С не формируется ?

- Вопрос состоит в том что 231 счёт никуда не распределяется, это один из важных вопросов, который следовало бы нам решить.

3. Номенклатурные группы используете ? Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной
группы. Зарплата и амортизация могут идти и без номенклатурной группы, но потом используя документ "Корректировка прочих затрат"
всё равно нужно распределить их по номенклатурным группам.

- Номенклатурные группы используем. Списание материалов на 231 счёт идёт с указанием НГ. А вот документ "Корректировка прочих затрат"
при расчёте ЗП не используется. Является ли это важным при расчёте себестоимости?

4. В Документе "Отчет производства за смену" в первой закладке обязательно указывается номенклатурная группа.

Номенклатурная группа указывается.

5. Сировина та матеріали на поточний ремонт отправляются на 231 счет ?

- Да отправляются: либо на 231, либо на 232 либо на 911 в зависимости от участка.

vita2011 @ Вчера, 23:52 * ,
Возможно 231 не закрывается потому что, не было сделано закрытие месяца?

vita2011 Подменю пользователя
сообщение 27.03.18, 23:12
Сообщение #36

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 96
Спасибо сказали: 52 раз
Рейтинг: 0

Цитата(sava1 @ 27.03.18, 6:48) *
Списание материалов на 231 счет обязательно должно идти с указанием номенклатурной группы.

Это кто так приказал ?

Не знаю , как у Вас, но у нас пять видов готовой продукции и пять номенклатурных групп. Без их использования - полнейший бардак. А так всё, что собралось на номенклатурной группе, попадает в себестоимость готовой продукции. И с "Расчетом себестоимости" особо проблем нет.

И в данном случае, скорее всего, одним видом "готовой продукции" не обойтись.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
Закладка "Продукция и услуги" поле "Продукция/услуги" наименование "ремонт водопровода", счёт учёта 231

Ед.измерения - наверное, шт, количество - 1 ? Какую проводку делает : Дт ? Кт 231.
Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
А вот документ "Корректировка прочих затрат"
при расчёте ЗП не используется. Является ли это важным при расчёте себестоимости?

Посадить всю зарплату на одну номенклатурную группу мы не можем, т.к. несколько видов продукции. Поэтому зарплата на 231 счет попадает без номенклатурной группы. Далее, используя "Корректировку прочих затрат", мы пропорциально распределяем её по номенклатурным группам. Каждый кусочек зарплаты и на 231 счете, и в "Ведомости по производственным затратам" будет находится под номенклатурной группой и ввойдет в стоимость полученной готовой продукции. Тоже самое с амортизацией и с ЕСВ 22%.

Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
отправляются: либо на 231, либо на 232 либо на 911

На 232 и 911 тоже накапливаються суммы ?

1. А есть услуги попадающие на 231 счет из документа Поступление товаров и услуг" ?
2. В Документе "Отчет производства за смену" вверху есть слово "Настройка". У вас там стоит птичка на "Использовать материалы" , "Использовать прочие затраты" и "Использовать аналитику НЗП" ?


Цитата(Rick_77 @ 27.03.18, 10:10) *
Возможно 231 не закрывается потому что, не было сделано закрытие месяца?

Документ "Расчет себестоимости" очищает 231 и 232 счет.

Спасибо сказали: Rick_77,

Rick_77 Подменю пользователя
сообщение 28.03.18, 7:57
Сообщение #37

Общительный
**
Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Спасибо сказали: 0 раз
Рейтинг: 0

Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) *
Ед.измерения - наверное, шт, количество - 1 ? Какую проводку делает : Дт ? Кт 231.

Единица измерения есть Услуга, количество 1, Дт 235 Кт 231

Цитата(Rick_77 @ 28.03.18, 8:51) *
А есть услуги попадающие на 231 счет из документа Поступление товаров и услуг" ?

Есть услуги попадающие на 231, например Абон плата

Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) *
В Документе "Отчет производства за смену" вверху есть слово "Настройка". У вас там стоит птичка на "Использовать материалы" , "Использовать прочие затраты" и "Использовать аналитику НЗП" ?

Всё перечисленное раннее отмечено.

sava1 Подменю пользователя
сообщение 28.03.18, 8:30
Сообщение #38

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2684
Из: Проскуров
Спасибо сказали: 678 раз
Рейтинг: 656.7

Цитата(vita2011 @ 28.03.18, 0:12) *
у нас пять видов готовой продукции и пять номенклатурных групп. Без их использования - полнейший бардак. А так всё, что собралось на номенклатурной группе, попадает в себестоимость готовой продукции

У Вас УПП или УТП ? Какой бардак там может быть ? Какие основания использования номенклатурных групп ?

Acid Подменю пользователя
сообщение 28.03.18, 9:29
Сообщение #39

Про1С-ник
Иконка группы
За заслуги на форуме в 2010 году
Группа: Местный
Сообщений: 2104
Из: Занзибар
Спасибо сказали: 377 раз
Рейтинг: 260.7

Выпуск услуг должен выполняться документом "Акт оказания производственных услуг".

**Если не будет Номенклатурных групп, то будет общий котёл затрат. Хрен потом найдешь почему та или иная затрат не закрылась или не распределилась.
Если количество статей затрат > 1000 это ппц...


Signature

Документируйте Код! мать вашу...


sava1 Подменю пользователя
сообщение 28.03.18, 9:50
Сообщение #40

Живет на форуме
Иконка группы
Группа: Местный
Сообщений: 2684
Из: Проскуров
Спасибо сказали: 678 раз
Рейтинг: 656.7

Цитата(Acid @ 28.03.18, 10:29) *
Если не будет Номенклатурных групп, то будет общий котёл затрат


А типа он для ОПЗ и ОХР и так не общий.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


3 страниц V  < 1 2 3 >
Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.24, 18:58
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!